你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3+15.6+ 增值稅銷項(xiàng)稅額25*13%+300/(1+13%)*13% 增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
1.甲企業(yè)是一家高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,為增值稅一般納稅人。本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料A,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元、增值稅650元,委托乙企業(yè)將其加工成20個(gè)高爾夫球包,支持加工費(fèi)10000元,增值稅1300元,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;乙企業(yè)同類高爾夫球包不含增值稅銷售價(jià)格為520元/個(gè)。甲企業(yè)收回時(shí),乙企業(yè)代收代繳了消費(fèi)稅。(2)從生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款16000元,增值稅2080元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款23600元,增值稅3068元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球握把,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款800元,增值稅104元;當(dāng)月領(lǐng)用外購(gòu)的桿頭、握把、桿身各75%,加工成A、B兩種型號(hào)的高爾夫球桿共20把。(3)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿2把對(duì)外銷售,取得不含增值稅銷售收入11000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿3把贊助給高爾夫球大賽。(4)將自產(chǎn)的單位成本為8000元的3把B型高爾夫球桿移送至非獨(dú)立核算門市部銷售,當(dāng)月門市部對(duì)外銷售了2把,取得價(jià)稅合計(jì)金額22000元。其他相關(guān)資料:高爾夫球
2、某高爾夫球生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高爾夫球系列產(chǎn)品。6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)高爾夫球桿的桿頭、桿身和握把一批,取得專用發(fā)票,金額150萬元,稅率13%,該批桿頭、桿身和握把全部用于本月生產(chǎn)高爾夫球桿。(2)外購(gòu)生產(chǎn)高爾夫球的原材料--批,取得專用發(fā)票,金額50萬元,稅率13%。(3)向某高爾夫球場(chǎng)銷售高爾夫球和高爾夫球桿一-批,開出專用發(fā)票,金額500萬元。(4)向某電商銷售高爾夫球包一-批,開出專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,(5)向某高爾夫球場(chǎng)銷售高爾夫球車一批,開出專用發(fā)票,金額80萬元,稅率13%。假定上述取得發(fā)票都符合稅法抵扣要求,高爾夫球和球具的消費(fèi)稅稅率為10%,請(qǐng)計(jì)算高爾.夫球生產(chǎn)企業(yè)6月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
2、某高爾夫球生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高爾夫球系列產(chǎn)品。6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)高爾夫球桿的桿頭、桿身和握把一批,取得專用發(fā)票,金額150萬元,稅率13%,該批桿頭、桿身和握把全部用于本月生產(chǎn)高爾夫球桿。(2)外購(gòu)生產(chǎn)高爾夫球的原材料--批,取得專用發(fā)票,金額50萬元,稅率13%。(3)向某高爾夫球場(chǎng)銷售高爾夫球和高爾夫球桿一-批,開出專用發(fā)票,金額500萬元。(4)向某電商銷售高爾夫球包一-批,開出專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,(5)向某高爾夫球場(chǎng)銷售高爾夫球車一批,開出專用發(fā)票,金額80萬元,稅率13%。假定上述取得發(fā)票都符合稅法抵扣要求,高爾夫球和球具的消費(fèi)稅稅率為10%,請(qǐng)計(jì)算高爾.夫球生產(chǎn)企業(yè)6月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
計(jì)算題甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠商,為增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:業(yè)務(wù)1:購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)高爾夫球原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬元,增值稅稅額1.3萬元,生產(chǎn)高爾夫球后銷售給乙企業(yè),收到不含稅價(jià)款25萬元;業(yè)務(wù)2:購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款120萬元,增值稅稅額15.6萬元;業(yè)務(wù)3:銷售高爾夫球桿給丙企業(yè),收到含稅銷售金額300萬元。(注:增值稅稅率為13%,高爾夫球及球具消費(fèi)稅稅率為10%)問:2020年3月甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅分別為多少?(小數(shù)點(diǎn)保留兩位)
計(jì)算題甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠商,為增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:業(yè)務(wù)1:購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)高爾夫球原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬元,增值稅稅額1.3萬元,生產(chǎn)高爾夫球后銷售給乙企業(yè),收到不含稅價(jià)款25萬元;業(yè)務(wù)2:購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款120萬元,增值稅稅額15.6萬元;業(yè)務(wù)3:銷售高爾夫球桿給丙企業(yè),收到含稅銷售金額300萬元。(注:增值稅稅率為13%,高爾夫球及球具消費(fèi)稅稅率為10%)問:2020年3月甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅分別為多少?(小數(shù)點(diǎn)保留兩位)
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),2025年用做企業(yè)匯算清繳嗎?
老師五金倉(cāng)的護(hù)欄8000多,到哪個(gè)科目?。?/p>
老師,做材料盤盈,可以做借原材料 。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,參加廣交會(huì)發(fā)生的費(fèi)用支出是不是要計(jì)入廣宣費(fèi)
你好,老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司開差額票應(yīng)該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉(zhuǎn)給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時(shí),銀行的手續(xù)費(fèi)填利息收支那一欄嗎
請(qǐng)問老師,我公司在2020年在建行開了一個(gè)政府采購(gòu)平臺(tái)的保證金賬戶,當(dāng)時(shí)由法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了錢進(jìn)這個(gè)保證金賬戶,但這個(gè)賬戶當(dāng)時(shí)并沒有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒有這個(gè)賬戶的,也沒有這筆錢,但這個(gè)月我們把這個(gè)保證金賬戶注銷了,那筆保證金打進(jìn)我們的基本賬戶了,等于是我們盤存多出來一個(gè)銀行賬戶,然后這個(gè)銀行賬戶里的錢又打進(jìn)基本戶了,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做賬,剛剛有個(gè)答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款—基本賬戶 貸:銀行存款—保證金賬戶 但我突然發(fā)現(xiàn),那我其他應(yīng)收款貸方還掛著一筆賬,沒銷呀,我應(yīng)該怎么辦
紅字發(fā)票填錯(cuò)數(shù)量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發(fā)票,會(huì)對(duì)我們的賬造成什么影響呢?