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1.甲企業是一家高爾夫球及球具生產廠家,為增值稅一般納稅人。本年7月發生以下業務:(1)購進一批原材料A,取得增值稅專用發票,注明價款5000元、增值稅650元,委托乙企業將其加工成20個高爾夫球包,支持加工費10000元,增值稅1300元,取得乙企業開具的增值稅專用發票;乙企業同類高爾夫球包不含增值稅銷售價格為520元/個。甲企業收回時,乙企業代收代繳了消費稅。(2)從生產企業購進高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發票,注明貨款16000元,增值稅2080元;購進高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發票,注明貨款23600元,增值稅3068元;購進高爾夫球握把,取得增值稅專用發票,注明貨款800元,增值稅104元;當月領用外購的桿頭、握把、桿身各75%,加工成A、B兩種型號的高爾夫球桿共20把。(3)當月將自產的A型高爾夫球桿2把對外銷售,取得不含增值稅銷售收入11000元;另將自產的A型高爾夫球桿3把贊助給高爾夫球大賽。(4)將自產的單位成本為8000元的3把B型高爾夫球桿移送至非獨立核算門市部銷售,當月門市部對外銷售了2把,取得價稅合計金額22000元。其他相關資料:高爾夫球

2022-05-26 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 16:11

你好請把題目完整發一下

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快賬用戶xpiv 追問 2022-05-26 16:38

其他相關資料:高爾夫球及球具消費稅稅率為10%,成本利潤率為10%;甲企業取得的上述增值稅專用發票均本年7月符合抵扣規定。要求:(1)計算乙企業本年7月應代收代繳的消費稅。(2)計算甲企業本年7月應自行向稅務機關繳納的消費稅。

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齊紅老師 解答 2022-05-26 16:42

1)計算乙企業本年7月應代收代繳的消費稅 520*20*0.1=1040

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齊紅老師 解答 2022-05-26 16:50

2對外銷售應交消費稅是 11000*0.1+11000/2*3*0.1+22000*0.1=4950 當月可以抵扣消費稅 (16000+23600+800)*0.75*0.1=3030 應交消費稅4950-3030=1920

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同學。 你好,計算當中。
2022-10-22
你好請把題目完整發一下
2022-05-26
1.?計算委托加工環節乙企業代收代繳的消費稅 - 委托加工的應稅消費品,按照受托方的同類消費品的銷售價格計算納稅;沒有同類消費品銷售價格的,按照組成計稅價格計算納稅。 - 乙企業同類高爾夫球包不含稅銷售價格為520元/個,委托加工高爾夫球包20個。 - 高爾夫球包消費稅稅率為10\%。 - 乙企業代收代繳消費稅 = 520×20×10\% = 1040(元)。 2.?計算生產銷售環節應納消費稅 - A型高爾夫球桿: - 銷售2把取得不含稅銷售收入11000元,則每把不含稅售價 = 11000÷2 = 5500元。 - 贊助3把,視同銷售,按同類產品售價計稅。 - 銷售和贊助的A型高爾夫球桿共2 + 3 = 5把。 - A型高爾夫球桿應納消費稅 = 5500×5×10\% = 2750元。 - B型高爾夫球桿: - 非獨立核算門市部銷售2把,取得價稅合計金額22000元,先換算為不含稅銷售額 = 22000÷(1 + 13\%)≈19469.03元。 - B型高爾夫球桿應納消費稅 = 19469.03×10\% = 1946.90元。 - 外購應稅消費品已納稅款的扣除: - 外購高爾夫球桿桿頭、握把、桿身用于連續生產高爾夫球桿,可按領用比例扣除已納消費稅。 - 外購桿頭、握把、桿身已納消費稅=(16000 + 23600 + 800)×10\% = 4040元。 - 當月領用75\%,準予扣除的消費稅 = 4040×75\% = 3030元。 3.?計算甲企業7月應納消費稅 - 甲企業7月應納消費稅 = 2750 + 1946.90 - 3030 = 1666.90元。 綜上,甲企業本年7月應繳消費稅1666.90元。
2024-12-31
學員你好,平臺旨在解決學員在學習和實務當中遇到的具體問題,而不是單純地提供答案。對于整個知識或整個題目都不知道的問題,希望學員能找到相關課程或書本,先學習好相關知識,再做相關試題,且盡量做有答案和解析的試題,在做題或學習的過程中有具體問題不懂的再來提問,這樣對您的學習和掌握知識才是最有效果的。期待您學習后再次提問具體疑問!
2020-10-23
你好,這個題目的具體要求是什么呢?
2024-12-31
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