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1.甲企業是一家高爾夫球及球具生產廠家,為增值稅一般納稅人。本年7月發生以下業務:(1)購進一批原材料A,取得增值稅專用發票,注明價款5000元、增值稅650元,委托乙企業將其加工成20個高爾夫球包,支持加工費10000元,增值稅1300元,取得乙企業開具的增值稅專用發票;乙企業同類高爾夫球包不含增值稅銷售價格為520元/個。甲企業收回時,乙企業代收代繳了消費稅。(2)從生產企業購進高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發票,注明貨款16000元,增值稅2080元;購進高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發票,注明貨款23600元,增值稅3068元;購進高爾夫球握把,取得增值稅專用發票,注明貨款800元,增值稅104元;當月領用外購的桿頭、握把、桿身各75%,加工成A、B兩種型號的高爾夫球桿共20把。(3)當月將自產的A型高爾夫球桿2把對外銷售,取得不含增值稅銷售收入11000元;另將自產的A型
1.甲企業是一家高爾夫球及球具生產廠家,為增值稅一般納稅人。本年7月發生以下業務:(1)購進一批原材料A,取得增值稅專用發票,注明價款5000元、增值稅650元,委托乙企業將其加工成20個高爾夫球包,支持加工費10000元,增值稅1300元,取得乙企業開具的增值稅專用發票;乙企業同類高爾夫球包不含增值稅銷售價格為520元/個。甲企業收回時,乙企業代收代繳了消費稅。(2)從生產企業購進高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發票,注明貨款16000元,增值稅2080元;購進高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發票,注明貨款23600元,增值稅3068元;購進高爾夫球握把,取得增值稅專用發票,注明貨款800元,增值稅104元;當月領用外購的桿頭、握把、桿身各75%,加工成A、B兩種型號的高爾夫球桿共20把。(3)當月將自產的A型高爾夫球桿2把對外銷售,取得不含增值稅銷售收入11000元;另將自產的A型高爾夫球桿3把贊助給高爾夫球大賽。(4)將自產的單位成本為8000元的3把B型高爾夫球桿移送至非獨立核算門市部銷售,當月門市部對外銷售了2把,取得價稅合計金額22000元。其他相關資料:高爾夫球
.甲企業是一家高爾夫球及球具生產廠家,為增值稅一般納稅人,本年7月發生以下業務:(1)購進一批原材料A,取得增值稅專用發票,注明價款5000元、增值稅650元,委托乙企業將其加工成20個高爾夫球包,支付加工費10000元、增值稅1300元,取得己企業開具的增值稅專用發票;乙企業同類高爾夫球包不含增值稅銷售價格為520元/個。甲企業收回時,乙企業代收代繳了消費稅。(2)從生產企業購進高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發票,注明貨款16000元、增值稅2080元;購進高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發票,注明貨款23600元、增值稅3068元;購進高爾夫球握把,取得增值稅專用發票,注明貨款800元、增值稅104元;當月領用外購的桿頭、握把、桿身各75%,加工成A、B兩種型號的高爾夫球桿共20把。(3)當月將自產的A型高爾夫球桿2把對外銷售,取得不含增值稅銷售收入11000元;另將自產的A型高爾夫球桿3把贊助給高爾夫球大賽。(4)將自產的單位成本為8000元的3把B型高爾夫球桿移送至非獨立核算門市部銷售,當月門市部對外銷售了2把,取得價稅合計金額22000元。其他相關資料:高爾夫球及球具消
甲企業為高爾夫球及球具生產廠家,是增值稅一般納稅人。2016年10月發生以下業務:(1)購進一批原材料A,取得增值稅專用發票上注明價款5000元、增值稅稅款850元,委托乙企業將其加工成20個高爾夫球包,支付加工費10000元、增值稅稅款1700元,取得乙企業開具的增值稅專用發票;乙企業同類高爾夫球包不含稅銷售價格為450元/個。甲企業收回時,乙企業代收代繳了消費稅。(2)從生產企業購進高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發票,注明貨款17200元、增值稅2924元;購進高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發票,注明貨款23600元、增值稅4012元;購進高爾夫球握把,取得增值稅專用發票,注明貨款1040元、注明增值稅176.8元;當月領用外購的桿頭、握把、桿身各90%,加工成A、B兩種型號的高爾夫球桿共20把。(3)當月將自產的A型高爾夫球桿2把對外銷售,取得不含稅銷售收入10000元;另將自產的A型高爾夫球桿5把贊助給高爾夫球大賽。1)計算乙企業應代收代繳的消費稅;(2)計算甲企業應自行向稅務機關繳納的消費稅;
甲企業為高爾夫球及球具生產廠家,是增值稅一般納稅人。2016年10月發生以下業務:(1)購進一批原材料A,取得增值稅專用發票上注明價款5000元、增值稅稅款850元,委托乙企業將其加工成20個高爾夫球包,支付加工費10000元、增值稅稅款1700元,取得乙企業開具的增值稅專用發票;乙企業同類高爾夫球包不含稅銷售價格為450元/個。甲企業收回時,乙企業代收代繳了消費稅。(2)從生產企業購進高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發票,注明貨款17200元、增值稅2924元;購進高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發票,注明貨款23600元、增值稅4012元;購進高爾夫球握把,取得增值稅專用發票,注明貨款1040元、注明增值稅176.8元;當月領用外購的桿頭、握把、桿身各90%,加工成A、B兩種型號的高爾夫球桿共20把。(3)當月將自產的A型高爾夫球桿2把對外銷售,取得不含稅銷售收入10000元;另將自產的A型高爾夫球桿5把贊助給高爾夫球大賽。1計算乙企業應代收代繳的消費稅;(2)計算甲企業應自行向稅務機關繳納的消費稅;
老師,快賬軟件結轉后怎么沒有損益憑證呢
職工培訓費怎么做賬分錄
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算