您好, 就是您前面這么做的 沒錯
老師8月份,借應收賬款4867 貸主營業務收入4818.81應交稅費應交增值48.19 記成主營業務收入4814.81應交稅費應交增值稅52.19了,該怎么調整
我公司小規模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅貸:營業外收入這樣可以嗎
小規模3月開普票了,我借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費應交增值稅了,應該是應交稅費應交增值稅-減免稅款,那我在5月是不是可以做調整分錄,這個怎么做賬務調整?
老師,小規模公司在12月有一筆收入,不用交稅 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費~應交增值稅 不交稅的增值稅是不是需要做一筆分錄: 借:應交稅費~應交增值稅 貸:主營業務收入~減免稅費? 如果要做。這筆分錄是12月直接做,還是次年1月做?
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
固定資產清理科目增加到哪里
老師,匯算清繳中職工薪酬支出表五、各類基本社會保障性繳款,填寫金額是單位承擔社保部分吧
老師,之前企業是按開票確認收入的,后來按出庫確認收入,改的確認收入的時候會有之前沒開票,但是后來開票了,之間就會有差異,這個怎么處理
老師,涉及以前年度的費用,怎么調整未分配利潤
請問老師,業務人員沒有和公司簽訂勞動合同,但是偶爾有提成收入,出差機票費用能稅前扣除嗎
你好老師,匯算清繳時職工福利包不包含辭退福利?
公司宣傳部門發生的拍攝宣傳視頻發生的費用,應該記入哪里比較合適呢?
可是3月份的不交增值稅啊,我沒有結轉到營業外收入,這個就會掛著應交稅費應交增值稅這個科目有金額
那你可以在本月轉到營業外收入里面
在5月這樣轉嗎?
沒問題 你可以這么做的
需要用減免稅款過度吧?不能直接用借:應交稅費應交增值稅 貸:營業外收入嗎?
過度也可以? 不過度 直接這么做就行
好的,感謝老師
做在5月份沒問題吧?
不客氣,幫忙給個五星好評