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小規模3月開普票了,我借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費應交增值稅了,應該是應交稅費應交增值稅-減免稅款,那我在5月是不是可以做調整分錄,這個怎么做賬務調整?

2022-06-22 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 16:11

您好, 就是您前面這么做的 沒錯

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快賬用戶5041 追問 2022-06-22 16:13

可是3月份的不交增值稅啊,我沒有結轉到營業外收入,這個就會掛著應交稅費應交增值稅這個科目有金額

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齊紅老師 解答 2022-06-22 16:13

那你可以在本月轉到營業外收入里面

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快賬用戶5041 追問 2022-06-22 16:14

在5月這樣轉嗎?

在5月這樣轉嗎?
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齊紅老師 解答 2022-06-22 16:14

沒問題 你可以這么做的

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快賬用戶5041 追問 2022-06-22 16:16

需要用減免稅款過度吧?不能直接用借:應交稅費應交增值稅 貸:營業外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-22 16:16

過度也可以? 不過度 直接這么做就行

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快賬用戶5041 追問 2022-06-22 16:18

好的,感謝老師

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快賬用戶5041 追問 2022-06-22 16:18

做在5月份沒問題吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-22 16:18

不客氣,幫忙給個五星好評

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您好, 就是您前面這么做的 沒錯
2022-06-22
您好,不需要調整,應交稅費應交增值稅二級明細可以有余額
2021-07-05
借應交稅費52.19-48.19 貸主營業務收入
2020-10-05
你好,把結轉的那一個改成營業外收入,不要做主營業務收入。12月份做
2023-02-06
應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,這個科目不對,是借應交稅費一應交增值稅,分錄沒有問題
2021-07-03
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