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A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司12月份發生的經濟業務如下,請根據資料編制會計分錄。1.銷售商品一批,增值稅專用發票上注明的價款170000元,增值稅稅額22100元,款項尚未收到。該批商品已發出,其實際成本為112000元。2.購入原材料一批,增值稅專用發票上注明價款80000元,增值稅額10400元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。3.購入不需要安裝的設備一臺,增值稅專用發票上注明價款20000元,增值稅額2600元,款項以銀行存款支付。4.購入設備安裝工程用物資一批,增值稅專用發票上注明價款4000元.增值稅額520元,款項以銀行存款支付。5.生產車間一臺車床報廢,其原價為200000元,已提折舊18400元。車床報廢清理過程中發生清理費用400元(普通發票),殘值收入700元.均通過銀行存款收支,已清理完畢。

2022-06-22 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 08:59

同學你好 1 借,應收賬款192100 貸,主營業務收入170000 貸,應交稅費一應增一進項22100 借,主營業務成本112000 貸,庫存商品112000 2 借,原材料80000 借,應交稅費一應增一進項10400 貸,銀行存款90400 3 借,固定資產20000 借,應交稅費一應增一進項2600 貸,銀行存款22600 4 借,工程 物資4000 借,應交稅費一應增一進項520 貸,銀行存款45205 5 借,固定資產清理181600 借,累計折舊18400 貸,固定資產200000 借,固定資產清理400 貸,銀行存款400 借,銀行存款700 貸,固定資產清理700 借,營業外支出181300 貸,固定資產清理181300

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快賬用戶rgq6 追問 2022-06-22 09:12

老師第一題為什么是進項稅額,不應該是銷項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:12

1 借,應收賬款192100 貸,主營業務收入170000 貸,應交稅費一應增一銷項22100

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快賬用戶rgq6 追問 2022-06-22 09:38

老師第五題的最后一問181300是怎么算出來的啊

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:39

老師第五題的最后一問181300是怎么算出來的啊——181600加400-700;

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快賬用戶rgq6 追問 2022-06-22 10:02

6.銷售商品一批,增值稅專用發票上注明價款72000元,增值稅額9360元,收到一張面值為81360元的商業承兌匯票。該批商品已發出,其實際成本為52960元。7.計提固定資產折舊64000元,其中基本生產車間固定資產折舊51200元,行政管理部門固定資產折舊12800元。8.采用托收承付結算方式向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售商品一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,已辦理托收手續。9.基本生產車間領用原材料一批,實際成本160000元,其中商品生產耗用152000元,一般耗用8000元。10.收到應收賬款128800元存入銀行。

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齊紅老師 解答 2022-06-22 10:03

同學你好,學堂?有規定,不同的小問題如果沒有在一次中全部提問,?是需要重新發起提問的,望理解?;

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