對的是的,需要這么做的。
計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發工資借應付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現金26000 計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發工資借應付職工薪酬19000 貸現金19000 少的這塊怎么處理
計提的工資借,管理費用,貸,職工薪酬。做資產負債表時,要提現在應付職工薪酬里面嗎。
之前是計提工資時:借 管理費-應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬 現在需要減少計提是不是:現在我要減少 是不是 借 管理費-應付職工薪酬(紅字) 貸:應付職工薪酬(紅字)
老師,現在針對這個資產負債表,我相信加一筆,計提工資,借管理費用 100 貸應付職工薪酬 100,資產負債表是不是應付職工薪酬加了100,其他不變啊
工資里面含話補,是做在 借管理費用工資貸應付職工薪酬里面 還是借管理費用福利費貸應付職工薪酬
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅?。?/p>
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
我計提水電費,借,管理費用,貸,其他應付款。那我改資產負債表時,是不是就改,其他應付款跟應付職工薪酬。
我四月計提水電費及工資
你好,計提水電費不需要通過應付職工薪酬的。
水電費是職工宿舍的嗎
不是,我意思說我計提工資及整個廠的水電費。工資,借,管理費用。貸,應付職工薪酬。 水電費,借,管理費用。貸,其他應付款。那我做資產負債表的時候改的數是不是只有其他應付款跟應付職工薪酬。
你好,還有一個未分配利潤,管理費用不是嗎?管理費用月末結轉到本年利潤。
需要調哪幾個數?其他應付款跟應付職工薪酬,未分配利潤?
對的是的,是這么做的。
工資,借,管理費用20w。貸,應付職工薪酬20w。 水電費,借,管理費用10w。貸,其他應付款10w。 調其他應付款10w跟應付職工薪酬20w未分配利潤30w?
對的是的是這么做。