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企業為增值稅一般納稅人購買材料,取得專用發票,金額5000元,稅率13%,稅額650元;支付電費,取得專用發票,列明金額2000元,稅率13%,稅額260元;支付水費,取得專用發票列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。計算該企業應納增值稅額和應向稅務機關申請的退稅額

2022-06-20 10:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 10:28

你這里只有進項稅,沒有銷項稅,應交增值稅就是0 可以申請的退稅就是=650%2B260%2B90=1000

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你這里只有進項稅,沒有銷項稅,應交增值稅就是0 可以申請的退稅就是=650%2B260%2B90=1000
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可以抵扣的增值稅=650%2B260%2B90=1000
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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