很多招待費是可以全部計入成本
老師你好!請問一下本公司是律師事務所,平時就工資,辦公費用等成本費用,那么我有很多招待費是可以全部計入成本,還是說有比例?
老師您好!請問一下我司是高新企業(yè),高新收入數(shù)據(jù)取得是在平時銷售里按比例提取的,這樣結轉成本沖管理費用的研發(fā)費,還是主營業(yè)務成本?但研發(fā)費只有100多萬,收入就有1500多萬喲?
老師,你好,是這樣我們是測繪公司,平時很多專家評審費,這個費用很多專家是個人沒辦法開票,但是這也是很大一部分成本入不了賬,我想問下這個怎么處理入賬?
找樸老師解決一下問題,謝!這個月確認收入1089萬,公司費用需要多少才合適,公司費用是不是包括成本發(fā)票和普通發(fā)票,成本發(fā)票是平時的材料成本和制造費用,普通發(fā)票就是日常運營費用,包括一些招待費,辦公費,差旅費,水電費,那么,對于稅務賬來說,這個費用占比收入多少才合適?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
那么我這個公司產生的招待費我就開發(fā)票全部計入成本嗎?
產生的招待費,建議計入管理費用-招待費,更適合