代扣代繳消費稅 =(85+5)/(1-10%)*10%=90/0.9*0.1=10 應交消費稅=200*0.1-10*0.8=12
某市實木地板廠A是增值稅一般納稅人,2022年1月購買原木一批,專用發(fā)票注明價款85萬元,A廠將該批材料委托某縣城的實木地板加工廠B加工成素板(實木地板的一種)),B廠收取加工費和輔料費5萬元(不含增值稅)。A廠收回素板后,將80%繼續(xù)加工成實木地板銷售,取得不含稅銷售收入200萬元。已知:實木地板成本利潤率為5%;消費稅率 10%。要求計算:(1)計算B廠代收代繳的消費稅;(10分)(2)計算A廠銷售實木地板應納的消費稅。(5分)
2016年1月,江蘇隆興實木地板廠(增值稅一般納稅人)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購一批原木,稅務機關(guān)認可的收購憑證上注明收購價款42萬元,支付收購運費,取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費金額3.46萬元,將該批材料委托中繼實木地板廠加工成實木地板 中繼實木地板廠收取不含增值稅加工費和輔料費75萬元。隆興實木地板廠收回實木地板后,將其中的80%繼續(xù)加工成免漆實木地板成品銷售,取得不含稅銷售收入180萬元。則: (1)中繼實木地板廠代收代繳的消費稅是多少? (2)江蘇隆興實木地板廠銷售實木地板成品應納的消費稅是多少? (成本利潤率6%;消費稅稅率6%)
2016年1月,江蘇隆興實木地板廠(增值稅一般納稅人)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購一批原木,稅務機關(guān)認可的收購憑證上注明收購價款42萬元,支付收購運費,取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費金額3.46萬元,將該批材料委托中繼實木地板廠加工成實木地板,中繼實木地板廠收取不含增值稅加工費和輔料費7.5萬元◇隆興實木地板廠收回實木地板后,將其中的80%繼續(xù)加工成免漆實木地板成品銷售,取得不含稅銷售收入180萬元。則:(1)中繼實木地板廠代收代繳的消費稅是多少?(2)江蘇隆興實木地板廠銷售實木地板成品應納的消費稅是多少?(成本利潤率6%;消費稅稅率6%)
2016年1月,江蘇隆興實木地板廠(增值稅一般納稅人)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購一批原木,稅務機關(guān)認可的收購憑證上注明收購價款42萬元,支付收購運費,取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費金額3.46萬元,將該批材料委托中繼實木地板廠加工成實木地板,中繼實木地板廠收取不含增值稅加工費和輔料費7.5萬元◇隆興實木地板廠收回實木地板后,將其中的80%繼續(xù)加工成免漆實木地板成品銷售,取得不含稅銷售收入180萬元。則:(1)中繼實木地板廠代收代繳的消費稅是多少?(2)江蘇隆興實木地板廠銷售實木地板成品應納的消費稅是多少?(成本利潤率6%;消費稅稅率6%)
例題?計算題】甲實木地板廠(增值稅一般納稅人)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購一批原木,稅務機關(guān)認可的收購憑證上注明收購價款20萬元,支付收購運費2萬元(取得符合規(guī)定的運費發(fā)票),將該批材料委托乙實木地板廠加工成素板(實木地板的一種),乙廠收取加工費和輔料費不含增值稅3萬元,甲實木地板廠收回素板后,將80%悵續(xù)加工成實木地板成品銷售,取得不含稅銷售收入35萬元,則:(1)乙廠被代收代繳的消費稅是多少?(2)甲廠銷售實木地板成品應納的消費稅是多少
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營業(yè)務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業(yè)怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營,沒有稅務登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當于我公司的成本,但是又開不來發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務賬,能代個人交個稅開票嗎?
老師,最近面試了個財務BP崗位,之前沒有做過,只是在一個過期做過銷售內(nèi)勤工作,流程些都比較規(guī)范,現(xiàn)在對管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》填的是哪個科目的數(shù)據(jù)?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因