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老師,增值稅申報附表一的11行第13列是個橫線,那附表三的3%征收率能填得了嗎?附表一和附表三有什么關聯呢

2022-06-16 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-16 22:53

你好,同學 可以填的。一般是發票開完后,附表三是自動生成的。 有扣除項目的營改增項目,附表三的數據填寫結果與附表對應行次項目應核對相符。

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快賬用戶2722 追問 2022-06-16 23:03

附表三自動生成稅率6和9的數字,但稅率3的不生成,所以一直以來都沒有填這一行的數字

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:04

那自己填上去,同學

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:04

只要是營改增項目,都應該填的

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快賬用戶2722 追問 2022-06-16 23:05

老師,以前的沒有填,那怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:08

往月的沒填,不要管他,不影響。這個月的記得填上。 如果不是差額扣稅,這個填寫只起統計意義,不影響稅額。

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快賬用戶2722 追問 2022-06-16 23:11

老師,是物業公司,是不是很有影響?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:12

只要不是差額計稅,就沒有影響

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:12

即使差額計稅,只要附表一是正確的。也沒有影響。

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:12

以后注意就可以的。

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快賬用戶2722 追問 2022-06-16 23:21

老師,3%征收率是做賬系統每個月期末的數字,這樣填寫是不是正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:30

每月3%的含稅金額,直接填上去。記住含稅的。

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快賬用戶2722 追問 2022-06-16 23:32

老師,附表一的金額征收率3到底應該怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:34

你們是差額扣稅不?如果不是正確的價稅分離就可以,上邊寫的很明白。 附表三是價稅合計的。

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快賬用戶2722 追問 2022-06-16 23:41

老師,現在在這個問題已經把我難住了,都不知道怎么解決了?什么是差額扣稅呢?

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快賬用戶2722 追問 2022-06-16 23:44

老師,老的小區的水表都是物業公司的戶頭,不管是物業公司用還是業主用都是物業公司交錢,后面在找業主收錢,但若是業主的表,不是專票,收到普通發票,稅率是做的征收率借方,沒有坐車成本票,可以這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:49

物業公司是否可以差額納稅 可以 提供物業管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。說明物業公司自來水水費是可以差額納稅的

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:50

如果不走減易計稅,可以全額征稅的。

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:50

如果不走減易計稅,那只能全額征稅的。

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:51

走簡易計稅,可以差額征稅。

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快賬用戶2722 追問 2022-06-16 23:56

有申請簡易計稅,今年7月到期,就是不明白這樣做分錄正確嗎?因為這個問題,一直和新來的會計有爭論,她在網上查的資料也說物業公司可以差額征稅,但不認同我們之前這樣做賬,同時,也指出附表三征收率3必須填寫,但一直以來都沒有填寫

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:03

哪樣做分錄,你沒寫,同學

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:04

附表三填寫的事,必須填,這個事不再提了。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:04

差額征稅是可以選擇,不選也可以

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:08

差額征稅時, 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 報銷水的發票時 借:主營業務成本(水費價款) 應交稅費—應交增值稅(抵減銷項稅額) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:09

差額征稅時, 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅 報銷水的發票時 借:主營業務成本(水費價款) 應交稅費—應交增值稅(抵減銷項稅額) 貸:銀行存款

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快賬用戶2722 追問 2022-06-17 06:14

老師,你發的分錄不管是收到普票還是專票都是這樣做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-06-17 06:40

上邊這種分錄是用簡易計稅時,這樣做,也就是不再使用進項稅了。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 06:41

不考慮進項稅了。如果使用一般計稅,和我們平常就就一樣了。

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快賬用戶2722 追問 2022-06-17 06:44

做賬是這樣做的,但取的數字是期末的數字了

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齊紅老師 解答 2022-06-17 07:21

當期發生額的,你填一下試試。因為這張表的填寫是為和附表一配合的。怎么可能是余額的。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 07:22

附表一是發生額,附表三是余額,怎么匹配。 是當月發生額。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 07:23

能自動生成的報表,當月開票的價稅合計金額就自動上去了。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 07:24

我經常在報這類企業的稅

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你好,同學 可以填的。一般是發票開完后,附表三是自動生成的。 有扣除項目的營改增項目,附表三的數據填寫結果與附表對應行次項目應核對相符。
2022-06-16
你好,可以填寫,你可以試一下的,不影響。
2022-06-17
你好,同學。附表三是差額扣除的單位,你看一下,如果沒有服務收入,差額收入,你不填寫除表三的。
2020-12-10
需要 只要是服務的都要填寫 差額計稅的填寫可扣除項目 不是差額計稅的不填寫只填寫第一列
2020-09-13
你好,你需要交增值稅的嗎?不需要繳納的,在第11欄或者事實欄填寫你的不含稅銷售額就可以的有限公司,填寫的是第十欄, 個體戶填寫的是第11欄。
2022-04-19
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