需要 只要是服務的都要填寫 差額計稅的填寫可扣除項目 不是差額計稅的不填寫只填寫第一列
老師,增值稅申報表(一般納稅人)附表三主要填那些內(nèi)容(我們是房企)附,現(xiàn)處于預售階段。
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務,一般納稅人,增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
老師,如果是差額征稅的話,是不是我們要在附表一的第12列填寫服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額,附表一自動得出第14列銷項應納稅費?然后附表三也要填寫本期實際扣除金額?主表也會自動更新銷項稅費?就是要填附表一第12列和附表三本期實際扣除金額對嗎??附表三本期實際扣除金額是要自己填寫的,不會自動由附表一帶來??而只有附表三第1列會自動帶來?
增值稅及附加稅費申報表 (一般納稅人適用)的第一行有數(shù)據(jù),是不是第二行或者第三行也需要填寫,我們是做展會的,提供的是服務,那是不是在第三行填寫相應的金額?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產(chǎn)領用排水管1500個,溫控器1500個,生產(chǎn)車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
第一列怎么填?
價稅合計填寫你們的銷售額
我們有免稅的跟6%稅率的,怎么跟附表一對應
6%的附表三 價稅合計填寫第一列 免稅的butiqnxie
免稅的不填寫附表三的