借管理費(fèi)用845.28 貸現(xiàn)金845.28
支付金稅公司增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)800元,取得該公司開(kāi)具的增值說(shuō)專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)800的會(huì)計(jì)分錄
21日,現(xiàn)金支付防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)800元,取得增值稅普通發(fā)票一份,注明不含稅金額754.72元,稅額45.28元。分錄及金額謝謝
721日,現(xiàn)金支付防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)800元,取得增值稅普通發(fā)票一份,注明不含稅金額754.72元,稅額45.28元。(12分)
2)7月3日,提供運(yùn)輸勞務(wù),開(kāi)具防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款24000元,稅9%,稅額2160元。運(yùn)輸途中支付路橋通行費(fèi),取得通行費(fèi)發(fā)票,注明金額84元。
2)7月3日,提供運(yùn)輸勞務(wù),開(kāi)具防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款24000元,稅9%,稅額2160元。運(yùn)輸途中支付路橋通行費(fèi),取得通行費(fèi)發(fā)票,注明金額84元。會(huì)計(jì)分錄
追問(wèn):原問(wèn)題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說(shuō)可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒(méi)有填寫
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對(duì)方要開(kāi)發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購(gòu)的貨物,對(duì)方暫未開(kāi)票,我們能否銷售給下家,并且開(kāi)發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認(rèn)政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請(qǐng)問(wèn)季度所得稅報(bào)表,第二欄營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本還是需要填包括(營(yíng)業(yè)成本+銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,財(cái)物費(fèi)用)請(qǐng)問(wèn)填那個(gè)?
我們付輪組加工費(fèi),賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€(gè)人來(lái)工廠加工
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
有兩個(gè)銀行科目余額不對(duì) 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢