你好,如果是一般納稅人(分錄的 金額都是? 800) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
支付金稅公司增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)800元,取得該公司開具的增值說專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)800的會(huì)計(jì)分錄
21日,現(xiàn)金支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)800元,取得增值稅普通發(fā)票一份,注明不含稅金額754.72元,稅額45.28元。分錄及金額謝謝
721日,現(xiàn)金支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)800元,取得增值稅普通發(fā)票一份,注明不含稅金額754.72元,稅額45.28元。(12分)
2)7月3日,提供運(yùn)輸勞務(wù),開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款24000元,稅9%,稅額2160元。運(yùn)輸途中支付路橋通行費(fèi),取得通行費(fèi)發(fā)票,注明金額84元。
2)7月3日,提供運(yùn)輸勞務(wù),開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款24000元,稅9%,稅額2160元。運(yùn)輸途中支付路橋通行費(fèi),取得通行費(fèi)發(fā)票,注明金額84元。會(huì)計(jì)分錄
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
你好,如果是一般納稅人(分錄的 金額都是? 800) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“庫存現(xiàn)金”科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
第二個(gè)科目什么時(shí)候做
你好,第二個(gè)分錄,在實(shí)際抵扣的時(shí)候做