同學你好 直接開租賃的發票就可以
老師好。我們公司是和另個公司合伙做洗車機的,建造完后洗車。建造費用是平攤的,我們先墊付,然后給他們開發票他們給我們轉賬。發票一直開的是洗車機安裝服務、材料費,我感覺白白增加了稅費。因為我們建的是固定資產,建好后折舊費是成本,材料直接都領用了,但是給他們開發票又增加了銷項稅額。但是不開票他們也沒有辦法轉費用給我們。請問下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉賬給我們呢?
老師下午好,請教一個問題,我公司做鋼材貿易的,現在租了一塊地準備做倉庫,這塊地還沒有進行施工過,后期處理應該是要填平翻修等等,現在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上,起重機二十萬是二手的沒有發票,我會計做了固定資產,稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發票,我是想問這個會計和稅法我要怎么處理,后面零件有發票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
老師好 我們是小規模納稅人 提供建筑安裝服務 10月我們買材料 對公轉賬10萬左右 發票當時沒收到 我先按付款回單做賬了 準備發票到了放進憑證就行 結果對方一直拖著沒開票 現在說要下個月開 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢? 是等發票到了放進今年憑證?還是今年的賬需要重新怎么做?
老師,我們是建安項目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時候開的是建筑服務*護欄制作安裝,我們總公司會計說不能開成制作,就開成安裝,因為制作要認定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計稅的,但對方供應商單位不同意,他們說當時也是咨詢了稅務局這樣開是可以的只要他們做賬的時候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現出了人工這塊,就體現不出他們材料這塊,我現在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應商這邊說不行
我們是一個石材企業,主要的經營范圍是石材生 產、加工、銷售及安裝:五金、建材銷售。 現在我們競拍土地建了一個小型的石材園。有10多個車間,我們把這些車間租給10來家同行做加工廠。 這些石材加工廠讓我們提供廠房租金的發票。那現在我們該怎么做才能開租金發票?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
做主營業務收入結轉成本
開租賃發票幾個點尼,但是那個稅點高,我們老板就只開安裝費簡易計稅的,怎么結轉成本啊,能說詳細一點嗎
借主營業務成本 貸累計攤銷