要把費用的貸方發(fā)生額給我借方負(fù)數(shù)核算
老師 我自己編了幾個簡單的數(shù) 麻煩您幫我看看 是這樣嗎? 我把具體計算公式寫下來了 怎么資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)和利潤表的未分配利潤數(shù)據(jù)相同呢?
老師,經(jīng)理給的數(shù)據(jù),利潤表管理費用本期金額填列為負(fù)數(shù),這個是什么意思呢?資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項目期初-7萬,期末—200萬,利潤表凈利潤累計金額—50萬,這2個表金額是不是勾稽不上呢
老師 您幫我看一下,為什么未分配利潤期末-期初=凈利潤呢,862這個我查出來了,是管理費用科目寫反了這個10000怎么調(diào)呢
老師,因為我22年12月有做分配利潤,所以我的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末減期初不等于利潤表上的凈利潤 ,這個沒有關(guān)系吧。我是小企業(yè)準(zhǔn)則,因為一筆以前年度的支出發(fā)票入賬,記了利潤分配-未分配利潤這個科目,所以對不上了,我不用調(diào)冷資產(chǎn)負(fù)債表的期初吧
老師 我在1月做了一筆調(diào)賬 利潤分配-未分配利潤 貸方有金額 我看科目余額表余額為什么還是期初余額數(shù)兒 為什么沒有加上1月調(diào)賬的這筆數(shù)兒呢
店鋪裝修,對方開具的發(fā)票應(yīng)該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務(wù)報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調(diào)減了100 對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師這個公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款貸方的調(diào)到預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款借方的調(diào)到其他應(yīng)收款借方對嗎?必須要將負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現(xiàn)在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認(rèn)單對嗎
25.4月扣繳24年1月-24.12月房土2稅。因為基本戶之前凍結(jié)了。所有有產(chǎn)生滯納金。請問會計分錄咋做???要不要計提
哪我財務(wù)費用利息也是寫在貸方的,也導(dǎo)致這種問題存在,那請問老師去年的今年怎么調(diào)整呢
這個只能反結(jié)賬進行修改的
可以反結(jié)賬修改嗎?就是把所有的期間費用都調(diào)到借方對吧
是的,你的理解是對的??????