你好,學(xué)員,就是本期沖回了管理費(fèi)用的 學(xué)員,這個(gè)勾稽不上的
老師,三大報(bào)表的勾稽關(guān)系?我感覺(jué)我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)額加上利潤(rùn)表當(dāng)中利潤(rùn)的累計(jì)額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不對(duì) 但是我的兩個(gè)報(bào)表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報(bào)表的勾稽關(guān)系。是什么?
老師,經(jīng)理給的數(shù)據(jù),利潤(rùn)表管理費(fèi)用本期金額填列為負(fù)數(shù),這個(gè)是什么意思呢?資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目期初-7萬(wàn),期末—200萬(wàn),利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)金額—50萬(wàn),這2個(gè)表金額是不是勾稽不上呢
老師,想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們1月分紅50萬(wàn),從那個(gè)月開(kāi)始,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系就不對(duì),差額50萬(wàn),也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初,比利潤(rùn)表凈利潤(rùn)少了50萬(wàn),這個(gè)怎么回事,要怎么調(diào)整呢?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末數(shù)是1614萬(wàn),未分配利潤(rùn)期末—期初金額為800萬(wàn),對(duì)應(yīng)我的凈利潤(rùn)是800萬(wàn),我用利潤(rùn)表去調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表,怎么調(diào)呢?!
資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)的期末剪年初等于利潤(rùn)表,凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額對(duì)吧,那我這個(gè)為啥資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初未分配利潤(rùn)的金額?跟利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額的凈利潤(rùn)不一樣啊,利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額凈利潤(rùn)多是哪兒?弄錯(cuò)了嗎
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開(kāi)發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無(wú)票收入,你讓我附和對(duì)方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師先收到錢(qián)以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開(kāi)發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無(wú)票收入,附件附什么
那老師,婚慶公司禮服租賃大類(lèi)必須是經(jīng)營(yíng)租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷(xiāo),資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么辦!需要利潤(rùn)分配完了,交了股東分紅個(gè)稅,才能辦理注銷(xiāo)嗎
老師有時(shí)候這個(gè)5.1只能發(fā)票也查不出來(lái)編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷(xiāo),資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
婚慶接的團(tuán)體妝,我開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝不行嗎?不是說(shuō)除了大類(lèi)后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務(wù)公司,項(xiàng)目所在地也在烏魯木齊,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給云南一個(gè)建筑公司,這個(gè)不用辦外經(jīng)證預(yù)繳稅款吧!
老師那開(kāi)票大類(lèi)具體怎么確定啊
老師請(qǐng)問(wèn)公司員工在老家繳納新農(nóng)合,在公司不繳納社保可以嗎。這樣合規(guī)嗎
老師,是不是前期計(jì)提多啦,沖回的情況,有負(fù)數(shù)產(chǎn)生?
你好,學(xué)員,是的,你說(shuō)的很對(duì)的