資產負債表中的未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤,可能是有以前年度損益調整事項或者利潤分配事項發生。
去年的未分配利潤期末-未分配利潤期初不等于凈利潤,查賬發現21年3月一筆分錄管理費用寫錯了,應該怎么更正呢,是在22.6月更正還是更正到去年
關于未分配利潤轉入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過),她說這兩個科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負數本年利潤,相當于轉回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
我公司年初未分配利潤是1293180.26元,在今年調整了未分配利潤,到8月份賬面上未分配利潤是1310224.46元,現在的問題是利潤表上的凈利潤和年初未分配利潤加起來就不等于期末余額。這怎么調整呢?
老師,2021年有個分錄做錯了,直接做了費用,但是實際是應付賬款,錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,然后在2022年的時候做了調整分錄,借:利潤分配-未分配利潤(紅字),貸:應付賬款,那這樣調整對嗎?可是資產負債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
22年確認了費用的應付賬款做錯了,要怎么更正啊。借:主營業務成本 170000 貸:應付賬款 17000 正確的二月已經做了,現在就是發現去年的這個不對 現在直接調整利潤分配未分配利潤可以嗎? 借:應付賬款 17000貸:利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調整科目來做
你好,老師,供應商開發票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統,我們應該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師,個體戶經營者如果報了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對嗎?
麻煩問下,個人在稅務局自己代開的發票給到購買方,都交哪些稅,個稅要交嗎?是個人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個月做對賬單夠了嗎
您好,如果企業所得稅匯算清繳時,掛靠我們公司的某個項目未取得發票,繳納了企業所得稅,這個業務就算結束了,以后也不在這個項目的業務上再催要發票了嗎?再準備收集2025年度的成本發票了,是嗎?
老師,請問加入本地的商會給的會費可以稅前扣除嗎?需要取得發票或是什么單據嗎?
老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?
老師,不是以前年度損益,我剛剛說了的,是發現管理費用方向寫錯了,這種情況應該在哪一個月調整,怎么調整
同學你好 去年的管理費用就是涉及損益了、
嗯呢 那應該怎么調整呢
你是怎么寫錯了嗎 去年的分錄咋做的
就是寫錯了一筆,2021.3月份的計提福利費,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 支付福利費 借:應付職工薪酬 貸:管理費用(就是這個寫錯了)
同學你好 那你今年直接 借以前年度損益調整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
這樣子就平衡了哇 去年的報表
老師 哪我能直接反結賬回去重新調整分錄不
對的 你匯算清繳了就不能了
還有就是21年7月份發現管理費用多了10000元,這個怎么調整呢
是為什么多了呢 銀行存款少了還是往來多了
老師 您看一下吧 我把明細憑證報表截圖給您,謝謝
同學你好 你說一下為什么管理費用多了就行 分錄咋做的