你好,咱既然調整了未分配利潤的話,就不需要再調整了,而且也沒有辦法再調整了,嗯,然后直接這樣提現就可以的。未分配利潤已經是最終的一個科目了。
老師你好,我期初建賬時,科目余額有的沒整全,后期通過未分配利潤科目調整的,那我現在利潤表未分配利潤加上負債表期初未分配利潤,不等于我負債表期末未分配利潤了,怎么能讓他相等了啊
我公司年初未分配利潤是1293180.26元,在今年調整了未分配利潤,到8月份賬面上未分配利潤是1310224.46元,現在的問題是利潤表上的凈利潤和年初未分配利潤加起來就不等于期末余額。這怎么調整呢?
老師,以前年度損益調整結轉至利潤分配里了,但是報表上的未分配利潤是之前的數,以前年度損益調整在利潤表中不體現,那報表上年初的未分配利潤?利潤表上的凈利潤就不等于期末得未分配利潤了呀
你好老師,今年5月會算清繳的時候做分錄:借:利潤分配-未分配利潤1900 貸:以前年度調整1900,現在年末導致期初未分配利潤+本年凈利潤-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤,就差這1900,怎么做調整分錄呢
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
我是說現在的利潤表上凈利潤和今年年初未分配利潤加起來,不等于期末數
怎么辦呢?
你好,我明白你的意思,因為你為什么產生這個原因呢?因為調整過未分配利潤這個科目,所以產生了這個差異是正確的。而且也沒有方法再去調整了,因為未分配利潤已經是最后一個科目了,所以這樣的情況是正常的,沒問題。
就是報表間勾稽不上了呀?如果沒有科目匯總表,這哪里能對上呀
你好同學,因為咱調整這個科目,所以他是對不起來是一種正常的現象,因為我們有一些跨年的業務,咱們就會涉及到利潤分配,未分配利潤的調整。而且咱正常做憑證的話,就應該有科目匯總表呀,應該是先做憑證,先做了調整的憑證才出具科目匯總表,然后再出具報表。
匯算清繳時,老師說調整利潤,就要調整報表,那我這要調整報表嗎?
你好,其實咱不用調整報表也可以的,因為稅務局他主要是看的匯算清繳那個表格,咱只要匯算清繳調整匯算清繳的表格就可以了。
好的,謝謝老師!
祝您生活愉快開心