同學(xué)你好 這個(gè)就是有差額
老師,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的分錄,如果是盈利的,借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤(rùn)是借方虧損的,造成本年的未分配利潤(rùn)期末余額也是借方虧損,這個(gè)時(shí)候還需要計(jì)提盈余公積嗎
我公司年初未分配利潤(rùn)是1293180.26元,在今年調(diào)整了未分配利潤(rùn),到8月份賬面上未分配利潤(rùn)是1310224.46元,現(xiàn)在的問(wèn)題是利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)和年初未分配利潤(rùn)加起來(lái)就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢?
本年未分配利潤(rùn)期末-期初=21784.61,本年凈利潤(rùn)是31246.55,差額9461.94是以前年度損益調(diào)整,年末提取法定盈余公積應(yīng)該怎么提?
你好老師,今年5月會(huì)算清繳的時(shí)候做分錄:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1900 貸:以前年度調(diào)整1900,現(xiàn)在年末導(dǎo)致期初未分配利潤(rùn)+本年凈利潤(rùn)-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤(rùn),就差這1900,怎么做調(diào)整分錄呢
老師,年終匯算時(shí)用了年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初加本命利潤(rùn),不等于期末未分配利潤(rùn)。這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)會(huì)計(jì)分錄?
老師,新注冊(cè)了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個(gè)轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒(méi)有以前年度損益的科目,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個(gè)月有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo) 上個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)各占了一百多萬(wàn) 計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候要算上內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)一起嗎 還是只算外銷(xiāo)的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險(xiǎn)記工程施工-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒(méi)開(kāi)票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒(méi)票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來(lái)款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
請(qǐng)問(wèn)軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒(méi)有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒(méi)有價(jià)稅分離,沒(méi)有計(jì)提增值稅,季度沒(méi)有繳稅,就沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤(rùn),我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
這個(gè)差額是正常的是嗎?不用管了
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是正常的