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5.利華公司為生產企業,金利來公司為商業零售企業。兩個公司均為增值稅一般納稅人,2019年6月兩個公司之間發生了如下業務;(1)3日,利華公司銷售給金利來公司一批貨物,采用委托銀行收款方式結算,貨物已發出并辦妥托收手續,開具的增值稅專用發票上注明的銷售額為3000000元,增值稅為390000元,該批貨物委托運輸部門負責運輸,運輸費為5000元按合同規定,該款項應由金利來公司支付,但由科華公司代墊運費,并開具了抬頭為金利來公司的貨票,利華公司已將貨票交給金利來公司。(2)9日,利華公司當月購進一批生產用原材料,委托運輸部門負責運輸,已支付貨款和運費,取得的增值稅專用發票上注明的銷售額為1000000元,增值稅為130000元,發票已認證:同時取得運輸部門開具的增值稅普通發票,發票上注明運費8000元。(3)20日,利華公司從金利來公司購進一批貨物,取得的增值稅專用發票上注明的銷售額為5000元,增值稅為650元,發票尚未認證。6月底將價值4000元的貨物發給職工作為福利。已知增值稅稅率為13%。要求:請計算利華公司6月應繳納的增值稅稅額。

2022-06-14 16:44
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齊紅老師

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2022-06-14 18:15

當月可以抵扣進項稅額是 130000+650-6000*0.13=129870 當期銷項稅額的計算是 390000 應交增值稅390000-129870=260130

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