您好,計算過程如下 會計利潤=3000+30-2600-100-40-60-18-10=202 招待費限額1=3000*0.005=15,限額2=15*60%=9調(diào)增6萬元 捐贈限額=202*12%=24.24不調(diào)整 應(yīng)納稅所得額=202+6=208 應(yīng)納稅額=208*25%=52
某企業(yè)為居民企業(yè),年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元。 (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本5600萬元。 (3)發(fā)生銷售費用1280萬元(其中廣告費960萬元);管理費用800萬元(其中業(yè)務(wù)招待費48萬元);財務(wù)費用96萬元。 (4)銷售稅金288萬元(含增值稅192萬元)。 (5)營業(yè)外收入144萬元,營業(yè)外支出80萬元(包含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐40萬元和稅收滯納金8萬元)。 要求:計算該企業(yè)該年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元。(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費共計650萬元)、管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費25萬元)、財務(wù)費用60萬元。(4)發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)取得營業(yè)外收入80萬元、營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款40萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。[要求]計算甲企業(yè)本年的應(yīng)納企業(yè)應(yīng)納稅所得額。
某居民企業(yè)當年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:銷售收入總額6500萬元,銷售成本4700萬元;繳納的增值稅30萬元,繳納消費稅、城建稅和教育費附加共計47萬元;發(fā)生銷售費用50萬元、管理費用100萬元(其中業(yè)務(wù)招待費20萬元)、財務(wù)費用40萬元;通過減災(zāi)委員會向災(zāi)區(qū)捐款10萬元,直接向災(zāi)區(qū)某學(xué)校捐贈3萬元;該企業(yè)上年度發(fā)生經(jīng)營虧損10萬元。要求:計算該企業(yè)當年應(yīng)納企業(yè)所得稅
某企業(yè)為居民企業(yè)2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,發(fā)和產(chǎn)品銷售成本2600萬元,發(fā)生銷售費用770萬元,其中廣告費650萬元,管理費用480萬元,其中業(yè)務(wù)招待費25萬元,財務(wù)費用60萬元,銷售稅金40萬元,營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元,含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,計算該企業(yè)2019年度會計利潤為多少萬元?應(yīng)納稅所得額為多少萬元?2019年度企業(yè)應(yīng)納所得稅額為多少萬元?業(yè)務(wù)招待費調(diào)增所得額為多少萬元?
國有企業(yè) A 經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定,本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:產(chǎn)品 銷售收入為 3000 萬元,清理固定資產(chǎn)盤盈收入 30 萬元,銷售成 本 2600 萬元,銷售費用 100 萬元,繳納增值稅 50 萬元,交納消 費稅、城建稅和教育費附加等銷售稅金 40 萬元,發(fā)生財務(wù)費用 60 萬元,發(fā)生管理費用 18 萬元(其中業(yè)務(wù)招待費 15 萬元),通 過民政局向貧困地區(qū)捐款 10 萬元。 計算該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?