同學你好 這個可以作廢 當月作廢的不填寫
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
我司外貿企業,10月已經勾選確認退稅發票,11月退回供應商重新開具,然后我方開了紅字,請問現在怎么申報增值稅,我已經填寫在進項稅額轉出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
二月的鏡像,我是已經認證了,然后報稅也報了后面我三月發現那個鏡像的名稱錯了,所以做了紅字信息表,請廠家三月開了紅字跟籃字的發票給我,然后我重新認證了,所以我現在報商業的稅,這個紅字信息表是不是要做轉出。
老師你好,外貿企業收到供應商的發票,已經退稅勾選也確認了,后面我申請了撤銷進貨憑證,現在是不是把這個發票退回給供應商重新開具就可以了嗎?我們這邊還需要做什么處理嗎?
老師好,我們是外貿企業,我已經在發票認證平臺勾選了退稅,也已經確認了,但是現在發票名稱和報關單不一致?請問現在是我這邊做紅字申請表,然后把這些發票作廢嗎?那我這個月的增值稅報表哪里還要填嗎?
客戶已付款,貨物暫未發,但當月能發完,可以提前把發票先開了嗎?
老師您好,小規模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對方重新開,有什么風險沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請解答一下
老師稅務稽查說醫藥商貿批發企業增值稅稅負率8%-10%,這對嗎,不是1%-3%嗎,嗯我們稅務率在1.9%左右 這低嗎,我該怎樣說服他們
老師:有個問題想請教一下,我們是建筑公司,22 年對公轉了一筆材料費,但商家開的發票及四流一致的手續因快遞原因弄丟了,這種情況該怎么處理呢?
老師內外銷7/3分這個怎么籌劃申請退稅呢?
公司出售只計提了2年的固定資產汽車,有什么要求嗎?怎么開具發票?怎么入賬?
轉租農業土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對公轉了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉錢過來,我應該怎么做賬啊
應收賬款對方科目可以是哪些
跨月了,上個月開的發票,銷售方已經報稅了
同學你好 那是你需要紅沖 填寫負數
是在盤里面做紅字申請表吧?那我這個月增值稅報表哪里怎么寫呢?是在哪一行啊?
是開票系統里做紅字申請表
那這個月我勾選了退稅,我的增值稅報表填數據嗎?
同學你好 對的 這個要填寫
老師,那是填寫在哪一行呢?
同學你好 直接轉出就可以
老師,外貿的我沒有報過,不知道在哪里轉出。我這個月只是勾選了退稅,報表上面還沒有報,現在要怎么操作?
同學你好 是當月轉出嗎
是這個月勾選的,然后這個月紅沖,還需要填報表嗎?
那就不用填寫的哦
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝