同學(xué),你好 你的理解正確
老師,上個月我申報的時候,這里的26蘭,我已經(jīng)填過這個鏡像了,然后我這這個月就已經(jīng)沖紅了做了紅字信息表,針對二月的那個鏡像,那我現(xiàn)在如果紅字轉(zhuǎn)出那里不填不用填的話,那我下面這個26欄里面的數(shù)據(jù)要包含那個重新開回來的藍(lán)字發(fā)票的進(jìn)項嗎。
二月的鏡像,我是已經(jīng)認(rèn)證了,然后報稅也報了后面我三月發(fā)現(xiàn)那個鏡像的名稱錯了,所以做了紅字信息表,請廠家三月開了紅字跟籃字的發(fā)票給我,然后我重新認(rèn)證了,所以我現(xiàn)在報商業(yè)的稅,這個紅字信息表是不是要做轉(zhuǎn)出。
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師,我是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,2021年12月開了紅字信息表,然后報表自動做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在2022年2月對方說不需要之前紅字信息表,也就是說我之前就不用開紅字信息表,請問現(xiàn)在要怎么辦?
客戶開了張紅字發(fā)票給我,然后給了我紅字發(fā)票信息表,我開了后系統(tǒng)顯示此張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是他給我的紅字表上面顯示未抵扣,現(xiàn)在根本開不了,對方說認(rèn)證的是退稅的不是抵扣的,這是什么意思
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進(jìn),A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購進(jìn),B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購進(jìn),C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進(jìn)價格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿(mào)公司需購進(jìn)1噸貨物,并日其他柏關(guān)費用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進(jìn),A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購進(jìn),B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購進(jìn),C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進(jìn)價格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿(mào)公司需購進(jìn)1噸貨物,并日其他柏關(guān)費用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
你好老師,我們公司之前有計入債權(quán)投資800萬對外借款,但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬,回單上列明歸還本金(合同上列明應(yīng)先歸還利息)目前沒有其他雙方補充協(xié)議,請問我們會計處理暫計入沖減本金,可以嗎?(可以用實質(zhì)重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請詳解
公司是房地產(chǎn)行業(yè),進(jìn)項稅一直抵扣不了,一直呆在待認(rèn)證進(jìn)項說額里,有幾個專票因用途不可以抵扣,我是需要認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,還是怎么辦?
老師,預(yù)售款掛賬上一年多了,怎么平這個賬,這個錢不用退的
老師,員工和客戶的飛機票開到一張發(fā)票,開的普票,這個普票,能抵扣嗎,只能抵扣員工的稅嗎,謝謝
老師,我們購進(jìn)貨物,已支付款項200萬含稅價,他們也開具發(fā)票我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在由由于質(zhì)量問題,經(jīng)法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務(wù)初核處理?我們需要繳納什么稅費? 法院還判決了對方支付我們違約金和案件受理費和保全費,計入什么科目?
所得稅匯算清繳要填寫會計準(zhǔn)則或會計制度,請問這個要如何填寫的?咱們好像是小企業(yè)準(zhǔn)則的,但是又不太確定
跨年度的發(fā)票,之前是稅務(wù)局代開的,還能沖紅嗎
這兩題都是年初付,為什么解題思路不一樣