您好 請問您單位是輔導期納稅人嗎
老師,上個月我申報的時候,這里的26蘭,我已經填過這個鏡像了,然后我這這個月就已經沖紅了做了紅字信息表,針對二月的那個鏡像,那我現在如果紅字轉出那里不填不用填的話,那我下面這個26欄里面的數據要包含那個重新開回來的藍字發票的進項嗎。
二月的鏡像,我是已經認證了,然后報稅也報了后面我三月發現那個鏡像的名稱錯了,所以做了紅字信息表,請廠家三月開了紅字跟籃字的發票給我,然后我重新認證了,所以我現在報商業的稅,這個紅字信息表是不是要做轉出。
我們是外貿企業,報關單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉出應該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數據
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
老師,12月我司開了紅字通知單,供應商沒有開出來 紅發票,那我這個月申報12月的增值稅時,需要作進項轉出填報,那我的賬也用紅字通知單做進項紅字么,不然我賬上的稅就和申報表不一致了
老師您好!請問一下,實際臨時工工資,沒有報個稅可以作成本嗎
老師,這個1是等于2+8嗎?為什么數據不一樣呢
我想問下,法人不是股東,開辦的時候,借錢轉入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業務?
怎么查詢已抵扣的每張發票明細
你好,對方9月開的發票,11月簽的合同,11月設備到貨后,入賬時發票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿企業,只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務中心,今年報高企,研發費用中研發人員占了研發費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
是的,我做的是紅字信息表,然后給廠家開紅字發票,這個紅字是系統是默認是不用認證的,它就已經會后臺就會讀到這個紅字的數據,所以就是想問這個要不要做進項轉出這個地方要不要填這個數據。
做的是紅字信息表,然后給廠家開紅字發票? 是您自己單位開具了紅字發票信息表 對方單位開具了紅字發票?