你好,同學 借,應付職工薪酬-福利費361600 貸,主營業務收入320000 應交稅費~增值稅銷項41600 借,主營業務成本200000 貸,庫存商品200000 借,生產成本271200 管理費用90400 貸,應付職工薪酬-福利費361600
2、甲股份有限公司有關職工薪酬的資料如下:()甲公司為家冰箱生產企業,共有職工300名,2007年1月,公司以其生產的成本為3000元,售價(含增值稅為每臺4680元的冰箱作為福利發放給職工,甲公司適用的增值稅稅率為17%,假定300名職工中240名為直接參加生產的職工,60名為總部管理人員。(2)甲公司為總部部門經理級別以上職工每人提供一輛本田汽車免費使用,該公司總部共有部門經理以上職工40名,假定每輛本田汽車每、月計提折舊2000元:該公司還為其6名副總裁以上高級管理人員每人租賃一套公寓免費使用,月租金為每套5000元。要求:編制甲公司上述業務的會計分錄
1.B公司2020年7月有關職工薪酬業務如下。稅率為13% (1)公司將自己生產的筆記本電腦發放給職工作為福利,每件產品成本為1.8萬元,計稅價格(售價)每件產品為2萬元,其中生產工人為100人,總部管理人員20人。 (2)為總部部門經理級別以上職工每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,該公司總部共有部門經理以上職工10名,假定每輛桑塔納汽車每月計提折舊0.2萬元。 (3)該公司為6名副總裁以上高級管理人員每人租賃一套公寓免費使用,每套公寓月租金為2萬元,按月以銀行存款支付。 要求:根據以上資料編制會計分錄(金額單位為萬元)。
甲公司為家電生產企業,共有職工200名,其中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產的每臺成本為900元的電暖器作為春節福利發放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應編制如下會計分錄:
2、甲股份有限公司有關職工薪酬的資料如下:()甲公司為家冰箱生產企業,共有職工300名,2007年1月,公司以其生產的成本為3000元,售價(含增值稅為每臺4680元的冰箱作為福利發放給職工,甲公司適用的增值稅稅率為17%,假定300名職工中240名為直接參加生產的職工,60名為總部管理人員。(2)甲公司為總部部門經理級別以上職工每人提供一輛本田汽車免費使.用,該公司總部共有部門經理以上職工40名,假定每輛本田汽車每、月計提折舊2000元:該公司還為其6名副總裁以上高級管理人員每人租賃-套公寓免費使用,月租金為每套5000元。要求:編制甲公司.上述業務的會計分錄
公司為家申生產企業,共有職工400名,其中300名為直接參加生產的職工100名為總部管理人員,以自產產品作為非貨幣性福利發放給職工,相關業務如T(1)2021年5月,該公司以自產的每臺生產成本為500元的電暖器作為春節福利發放給公司職工,該型號電暖器不含增值稅的市場售價為每臺800元,適用增值稅率為13%。(2)2021年8月,該公司為總部部門經理級別以上職工提供汽車免費使用,共有部門經理以上職工50名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,每輛汽車每月計提折1舊1500元。要求:根據上述資料,編制相關會計分錄。(應付職工薪酬和應交稅費需列出明細科目)
工會會員支出活動,文體活動不單獨做文體活動支出,全部做成會員活動支出可不可以
老師請問下,高新技術企業生產型,每年審計都有哪些,審計的目的是什么呢
老師你好,問一下,年度財務報表資產負債表的期末數和利潤表的本年累計數與當年度12月份財務報表的期末數,本年累計數必須一致,如果不一致就有問題,是嗎
24年全年收入1340萬,招待費做多少合適,扣除比例是怎么算的?
沒有商品采購的進項發票,可以直接開此商品的銷項發票嗎?
貨物銷售,客戶發現質量問題,提出扣款。這個質量扣款怎么做憑證?
老師,負債率怎么算呢?
老師,老板將自己的小貨車以二手賣給公司,這輛小貨車當時買的六萬多,已經使用了五年多了。折舊完了。如果二手賣給公司,公司還是入賬固定資產,只是不再計提折舊了是嗎?
老師,怎么通過在wold版里查看圍標串標?
老師。建筑勞務公司給我們建筑裝飾公司開了勞務費發票。這可行嗎?
借,管理費用75000 貸,應付職工薪酬~非貨幣性福利75000 借,應付職工薪酬~非貨幣性福利75000 貸,累計折舊75000