同學你好 1 借,生產成本240*4680 借,管理費用60*4680 貸,應付職工薪酬300*4680 借,應付職工薪酬300*4680 貸,主營業務收入300*4680/(1加13%) 貸,應交稅費一應增一銷項300*4680/(1加13%)*13% 借,主營業務成本300*3000 貸,庫存商品300*3000 2 借,管理費用80000 貸,應付職工薪酬80000 同時 借,應付職工薪酬80000 貸,累計折舊80000 借,管理費用30000 貸,其他應付款30000
甲公司增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2019年有關職工薪酬業務如下:1.為總部部門經理級別以上職工每人提供一輛桑塔納轎車,供其免費使用,該公司總部共有部門經理以上職工10名,假定每輛桑塔納轎車每月計提折舊0.2萬元。2.該公司為6名副總裁以上高級管理人員每人租賃一套公寓供其免費使用,每套公寓月租金為2萬元,按月以銀行存款支付。編制相關會計分錄。
甲公司為總部各部門經理級別以上職工提供轎車免費使用服務,同時為副總裁以上高級管理人員每人租憑一套住房,甲公司總部共有部門經理以上職工20名,每人提供一輛轎車免費使用,假定每輛轎車每月計提折舊1000元,該公司共有副總裁以上高級管理人員5名,公司為每人租憑一套面積為200平方米的公寓,月租金為每月8000元,該企業應編制如下會計分錄
甲公司為總部各部門經理級別以上職工提供汽車免費使用,同時為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。甲公司總部共有部門經理以上職工10名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,假定每輛桑塔納汽車每月計提折1日3000元;該公司共有副總裁以上高級管理人員3名,公司為其每人租賃一套面積為 300平方米公寓,月租金為每套10000元。編制甲公司會計分錄?
2、甲股份有限公司有關職工薪酬的資料如下:()甲公司為家冰箱生產企業,共有職工300名,2007年1月,公司以其生產的成本為3000元,售價(含增值稅為每臺4680元的冰箱作為福利發放給職工,甲公司適用的增值稅稅率為17%,假定300名職工中240名為直接參加生產的職工,60名為總部管理人員。(2)甲公司為總部部門經理級別以上職工每人提供一輛本田汽車免費使用,該公司總部共有部門經理以上職工40名,假定每輛本田汽車每、月計提折舊2000元:該公司還為其6名副總裁以上高級管理人員每人租賃一套公寓免費使用,月租金為每套5000元。要求:編制甲公司上述業務的會計分錄
2、甲股份有限公司有關職工薪酬的資料如下:()甲公司為家冰箱生產企業,共有職工300名,2007年1月,公司以其生產的成本為3000元,售價(含增值稅為每臺4680元的冰箱作為福利發放給職工,甲公司適用的增值稅稅率為17%,假定300名職工中240名為直接參加生產的職工,60名為總部管理人員。(2)甲公司為總部部門經理級別以上職工每人提供一輛本田汽車免費使.用,該公司總部共有部門經理以上職工40名,假定每輛本田汽車每、月計提折舊2000元:該公司還為其6名副總裁以上高級管理人員每人租賃-套公寓免費使用,月租金為每套5000元。要求:編制甲公司.上述業務的會計分錄
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
施工企業項目毛利怎么計算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數,只給了離職比例,怎樣算出每年確認的服務費用的?
老師,我們企業是光伏行業,開出的發票是9個點專票,現在有個問題,有家公司也是同行,現在不做了,把材料轉賣給我們,他們不能給我們開出13個點的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎