您好,這個(gè)的話,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過收入的千分之五的,不然會(huì)調(diào)增? 13400000*0.005=67000
民和公司2019年全年的營業(yè)收入總額2600萬元管理費(fèi)用280萬元其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元請依據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)2019年計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少
老師:2021年的稅務(wù)所得稅報(bào)表怎么做,招待費(fèi),廣告費(fèi),福利,扣除比例是多少
匯算清繳時(shí),去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際稅前扣除金額是多少?@郭老師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
本年?duì)I業(yè)收入200萬,招待費(fèi)5萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)最高不能超過當(dāng)年銷售營業(yè)收入的5%,按照發(fā)生額的60%扣除,那這個(gè)怎么計(jì)算?實(shí)際可以稅前扣除多少
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計(jì)算過程
老師,付檢疫處理費(fèi),只有出口才有對嗎?進(jìn)口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業(yè)所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計(jì)提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費(fèi),我在4月份做計(jì)提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請問,有限合伙企業(yè),在填寫工商年報(bào)的時(shí)候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個(gè)分錄是啥意思呀,為啥收入是負(fù)數(shù)呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動(dòng)產(chǎn) 現(xiàn)在要開租賃發(fā)票 是不是也是要到跨區(qū)稅源登記處開發(fā)票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運(yùn)輸公司,年收入幾千萬,老板同時(shí)注冊了好幾個(gè)小規(guī)模公司在同省的不同地區(qū),也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發(fā)票的時(shí)候小規(guī)模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規(guī)模公司再找相應(yīng)的成本發(fā)票,小規(guī)模公司開發(fā)票快到500萬元的時(shí)候就不用了,再從其他地區(qū)成立新的公司,經(jīng)營地不在那里,目前讓我做這些小規(guī)模公司的賬務(wù),同時(shí)開發(fā)票,我說這有風(fēng)險(xiǎn),目前了解的會(huì)計(jì)說,老板都懂,而且老板上面也有認(rèn)識(shí)人,那些小規(guī)模公司也都被預(yù)警過,情況說明,補(bǔ)稅也都做過,現(xiàn)在工作不好找,我經(jīng)驗(yàn)也不是很多,請問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營業(yè)外收入是不是需要納稅調(diào)整?
老師我們?nèi)ツ曛型?月收購了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時(shí)候還要不要考慮之前1到6月未收購過來的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
老師,公司的零碎開支是法人支付的,每個(gè)月給法人報(bào)銷的時(shí)候直接對公轉(zhuǎn)賬到法人賬戶可以嗎?
和招待費(fèi)的金額取小金額吧?
嗯對,這個(gè)理解沒錯(cuò)的
如果按這個(gè)收入福利費(fèi)呢?怎么算?
福利費(fèi)是按照工資算的,工資的14%
工資的百分之14%,和全年福利費(fèi)金額孰低取數(shù)?
嗯對,按照這倆較低
如果招待費(fèi)超了,怎么調(diào)增呢?怎么算的?
差額,和實(shí)際相比,差額就是調(diào)增的
1340萬算出來可以抵扣招待費(fèi)是6.7萬,真正的招待費(fèi)是7萬,現(xiàn)在我是取6.7萬,是不是調(diào)減0.3萬?
對,最后的話,調(diào)增3000的
是不是調(diào)減3000?
不是啊,調(diào)增3000的,最多只能扣67000
哦哦,是的,我只能扣6.7萬,實(shí)際是7萬,那就需要納稅調(diào)增0.3萬
嗯對,理解的是沒錯(cuò)的