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某家具廠為增值稅一般納稅人,9月發生以下經濟業務:(1)向林場購進原木一批并驗收入庫,取得農產品收購發票,收購金額為10萬元。(2)銷售家具一批,價款為80萬元,開具增值稅專用發票。(3)零售家具,價稅合計為20萬元;應居民要求送貨上門,另收取運輸費3000元。(4)將一批家具發往省外某家具經銷公司代銷,該批家具的生產成本為60萬元,與代銷單位約定不含稅的代銷價格為80萬元。(5)公司辦公樓建設工程領用自產家具一套,生產成本為5000元,同類家具不含稅市場價為8000元。(6)因管理不善丟失一批以前購入的包裝物,賬面成本為5萬元。(7)購入不需要安裝的生產用設備一臺,取得的增值稅專用發票上注明的價款為40萬元,另支付該設備的運輸費并取得了專用發票,運費為6000元,全部款項已通過銀行轉賬支付。(8)省外家具經銷公司發來代銷清單,銷售家具價款80萬元,家具廠向經銷公司開具了增值稅專用發票。向經銷商支付代銷手續費5萬元,收到了經銷商開具的普通發票。已知相關可抵扣進項稅額的發票均經過認證,請計算家具廠當月應繳納的增值稅。

2022-06-10 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-11 08:43

你好!同學 應交增值稅-10×0.13+80×0.13+20/1.13×0.13+3000/1.09×0.09+80×0.13+8000×0.13+5×0.13-40×0.13-6000×0.09=麻煩自己計算下!

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2022-03-30
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2022-03-29
你好!同學 應交增值稅-10×0.13+80×0.13+20/1.13×0.13+3000/1.09×0.09+80×0.13+8000×0.13+5×0.13-40×0.13-6000×0.09=麻煩自己計算下!
2022-06-11
你好需要計算做好了給你
2022-03-29
你好,同學 1.進項稅=10*0.09=0.9 2.銷項稅=80*0.13=10.4 3.銷項稅=(20%2B0.3)/1.13*0.13=2.34 4.5.不發生納稅義務 6.進項稅轉出=5*0.13=0.65 7.進項稅=40*0.13%2B0.6*0.09=5.254 8.銷項稅=80*0.13=10.4 應交增值稅=銷項稅-進項稅
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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