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某酒類生產(chǎn)企業(yè)2020年5月銷售白酒200噸,取得不含稅銷售額500000元,收取包裝物押金22600元;銷售黃酒50屯,取得不含稅銷售額400000元,收取包裝物押金20000元,該押金單獨核算。當月購進一批食用酒精,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元、增值稅稅額13000元;從某農(nóng)場購進糧食一批,收購價為200000元。計算該企業(yè)本月應納的消費稅和增值稅

2022-06-10 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-10 13:34

當月可以抵扣進項稅額 13000+200000*0.09=31000 當月銷項稅額的計算 500000*0.13+22600/1.13*0.13+400000*0.13+20000/1.13*0.13=121900.89

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齊紅老師 解答 2022-06-10 13:35

當月應交增值稅是121900.89-31000=90900.89 應交消費稅的計算是 (500000+22600/1.13)/0.2+200*1000*0.5+50*240=2712000

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快賬用戶n4ex 追問 2022-06-10 13:40

請問稅率按多少算?不是6%嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-10 13:42

什么的稅率是6%不懂你的意思

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當月可以抵扣進項稅額 13000+200000*0.09=31000 當月銷項稅額的計算 500000*0.13+22600/1.13*0.13+400000*0.13+20000/1.13*0.13=121900.89
2022-06-10
1應交消費稅的計算是 (75000*1.1+40*2000*0.5)/(1-0.2)*0.2+40*2000*0.5=70625
2022-04-26
你好,學員,稍等一下
2022-10-24
你好,學員,這個有具體的稅率提供嗎
2022-12-06
你好 :(1)計算該酒廠本月應納消費稅稅額(啤酒單位稅額220元/噸)。 105000*20%加上60000*0.5加上(4520加上9040)/(1加上13%)*20%加上150*220 (2)計算該酒廠應納增值稅的銷項稅額 (105000加上150*2400)*13%加上(4520加上9040)/(1加上13%)*13%
2020-05-25
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