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你好,在計算營業利潤影響額時,用本公司自產產品發給員工,為什么用營業收入減去營業成本外,還得減去分發給銷售機構的福利金額,銷售費用不是包含在了產品成本里嗎?第1個圖片中的(3)的小題,第2個圖片相關問題是第5題目,第3個圖片是第5題目答案,答案我明白營業利潤是收入減成本,第3個圖片紅色方框圈出來不明白,330收入減220成本是因為視銷,但是33.9不是包含在收入減成本里了嗎,又減個銷售費用,我覺是減重復了。

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2022-06-10 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-10 08:34

你好! 分錄做出來就明白了 借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) 借主營業務成本 貸庫存商品

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你好! 分錄做出來就明白了 借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) 借主營業務成本 貸庫存商品
2022-06-10
你好,發放員工福利,也是要確認收入和結轉成本的。
2022-06-10
你好,1、發生銷售退回,要做紅沖收入的,所以減去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,這就是考慮了出售固定資產、無形資產的處置損益,計算答案3利潤總額,只需用答案2營業利潤加減營業外收支即可,所以無誤;3、答案無誤,你如果對哪個損益類有疑問,可以單列出來。4、遞延所得稅收益=遞延所得稅負債的減少額%2B遞延所得稅資產的增加額,所得稅費用=當期應交所得稅%2B遞延所得稅收益-遞延所得稅費用,謝謝。
2020-08-21
稍等一下,正在計算
2023-05-24
你好,請問你這邊需要計算什么呢?
2023-12-14
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