您好 請問是需要寫會計分錄么
2020 年 12 月,某公司一幢房產的原值為 200 萬元,已知房產稅稅率為 1. 2%、當地規定 的房產稅扣除比例為 30% 。請編制計算及交納房產稅的會計分錄。
請問這些2.2020年12月,某公司一幢房產的原值為2000000元,已房產稅稅率為1.2、,當地規定的房產稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮土地使用稅50000元,要求編寫房產稅、車照稅和城鎮土地使用稅房產稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產品發生廣告費,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元、增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。該公司應編制如下會計分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發生費用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設備和房屋的折口費50000元,業務費70000元(用銀行存款支付)。5.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費和餐費,取得的增值稅專用發票上注明的住宿費為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發票上注明的餐費為5000元、增值稅稅額為300元。6.2020年12月,甲公司行政管理部發生費用180
2.2020年12月,某公司一幢房產的原值為2000000元,已房產稅稅率為1.2、,當地規定的房產稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮土地使用稅50000元,要求編寫房產稅、車照稅和城鎮土地使用稅房產稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產品發生廣告費,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元、增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。該公司應編制如下會計分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發生費用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設備和房屋的折口費50000元,業務費70000元(用銀行存款支付)。5.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費和餐費,取得的增值稅專用發票上注明的住宿費為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發票上注明的餐費為5000元、增值稅稅額為300元。
2.2020年12月,某公司一幢房產的原值為2000000元,已房產稅稅率為1.2、,當地規定的房產稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮土地使用稅50000元,要求編寫房產稅、車照稅和城鎮土地使用稅房產稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產品發生廣告費,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元、增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。該公司應編制如下會計分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發生費用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設備和房屋的折口費50000元,業務費70000元(用銀行存款支付)。
請問會計分錄.2020年12月,某公司一幢房產的原值為2000000元,已房產稅稅率為1.2、,當地規定的房產稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮土地使用稅50000元,要求編寫房產稅、車照稅和城鎮土地使用稅房產稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
你好是的
您好 借 應交稅費-車船稅24000 借 應交稅費-城鎮土地使用稅50000 貸 銀行存款24000+50000=74000