您好,您在填工商年報的時候,那個主營業務收入你就比人,你你第四季度的財務報表或者是年報的財務報表來填寫就可以的。
老師 我的主營業務收入因為去年調過賬 所以比營業收入金額大一萬多 這個我填工商年報時候 主營業務收入怎么填寫
老師工商年報中的主營業務收入和營業收入要怎么填,我們公司都寫成營業收入沒有區分主營業務收入,可以把營業收入的數也填在主營業務收入嗎
老師,去年會計計算錯誤,主營業務收入多記了10萬元,導致應收賬款多了10萬元,公司要注銷了,不開票了,我如何平賬應收賬款?匯算清繳時主營業務收入我可以直接填寫正確的嗎?如果可以,預繳時主營業務收入比匯算清繳主營業務收入多10萬,會有風險嗎?
老師我有一個問題工商年報的那個營業收入比如是15那么主營業務收入也是填15嗎?
老師,你好,我有家個體工商戶,沒有做賬填寫工商年報時,主營業務收入填寫開票金額可以嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我的意思是 我的主營業務收入明細賬本年累計金額大于 營業收入 是不是不對
你好,同學,那不對了,他倆正常應該是一致的。
我看了一下 就是我調賬的地方不對 多著調賬的地方
你好,那你現在主要是看財務報表,你地工商年報填的要和你財務報表上一致。
麻煩你幫我看看 是不是調錯了
這樣單純看憑證的話是沒錯的,你你只是說做了一個紅沖的憑證。
我的意思,你現在主要是看你的財務報表。
那為什么我的利潤表的營業收入是對的 明細賬的主營業務收入不對
你好,那應該是你在結賬的時候應該是有地方出錯了。你自己手工算一下,把12個月的主營業務收入加在一起,你算算到底那個數對不對?如果說你報表上都是錯的,那你這下就挺麻煩的,因為你還要更正第四季度的財務報表和所得稅報表,還要更正你年報的財務報表和匯算清繳的表格,然后再來做工廠年報。
然后再來做工商年報。
老師 會不會是這個分錄導致的 就是多著這個金額。。。。。我的報表上的營業收入金額和增值稅報表是匹配的 金額一致
如果說是一樣的話,那很有可能就是這個分錄造成的,應該是你的財務軟件沒有識別的這個金額。
那我現在要怎么調賬 我的實際主營業務收入是對的應該不用調整報表吧
你只要報表上是對的,你就不用調整了,然后直接填工商年報就可以了。
啊 我賬上不用調整了嗎 那我的明細賬主營業務收入豈不是一直錯著
您好,您需要更正一下的,最好去反結賬更正一下更正成對的。