?你好; 可以的。 數量? ?寫小數 ; 單價不變; 金額 三張合計是總額即可? ?
老師,我公司是安裝監控設備的屬于建安企業,12月份跟一家企業簽訂的銷售監控設備的合同并開具了發票,可是由于是月末最后一天開具發票金額過大,有三千多萬,票面10萬元版加班一夜開了幾百張,設備品種又很多,時間太緊張了,但是為了盡快跟甲方要錢,結果每件商品利潤開大了,有50%,其實利潤率也就7%,庫存還有一半沒有開出去,其實沒有那么大利潤,可是發票已經不能作廢了,這個項目還要繼續,還有6000多萬沒有完成,您說這個月成本可以按7%結轉嗎,實際庫存都已經出去了,只是沒在發票上開出去
我們是商管公司,是區管委會旗下集團公司的子公司,承接區內一些房產的租賃,自己沒有房產,其他公司管理房產,出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權責發生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業務,收租金,房產不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
我單位正常是銷售運輸設備開具13個點的銷售專票,這次因為附帶了售后設備技術研發服務費所以還附帶開了一些6個點的現代技術服務費發票,請問這個服務費的發票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發服務費,這個月發票都來給對方了,也就是售后一年的服務費我們已經收了并且開票給對方了,但是服務是一年的,這個月開始服務,這個成本怎么結?研發人員工資是以后每個月15號發放的,那成本這塊這個月就利潤特別特別高,因為這個月只發一個月工資就只能做研發人員一個月的工資進去抵成本,就不知道這個該怎么做分錄做賬了?有點懵,求大神指點一下思路
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產生甲方給我結算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發票,還是針對
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
老師那成本呢,發票不是在同一個月份,成本也按比例領用么
?你好 ;? ? ? ? 成本按實際去轉 ; 一次性轉 ;? ?
那請問分錄是什么呢,比如第一個月開了數量0.3,成本就不做了嗎,放著是么。等到最后一次發票開完在轉成本是么
?你好 ;? 借主營業務成本貸庫存商品 ;? ? 一次性做收入哈 ;? 開票部分做開票收入; 其他的 做 無票收入? ?
老師您看一下我的分錄這樣對么
?你好;? ?? 你這個應該是3萬 ; 然后自己去? ? ?每次開票先紅沖無票收入在按開票金額做一遍即可? ?
老師這樣對么。成本結轉是在第一次開票的時候結轉還是最后一次開票結轉呢
?你好;是 第一次就得一次性結轉了? ?
老師那我這樣分錄對么。以前沒接觸過未開收入,麻煩您了
?你好;? ?比如? 你10萬業務 ;? ?第一次開3萬 ; 第二次開 7萬 ;? 借銀行存款貸主營業務收入- 開票收入? ?3萬 ;? 主營業務收入 -無票收入7萬 ;? ?應交稅費-應交增值稅;? 借主營業務成本貸庫存商品? ? ? 。? ?第二次開票 :借? 主營業務收入-? 無票收入 7萬 貸主營業務收入-開票收入 7萬 ;? ? ?參考我寫的思路去做 ; 我看著你上面做的 就覺得怪怪的??
謝謝老師 我明白了
?不客氣的; 思路就是這樣; 你理解就好;? 滿意請給予評價?