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出口銷售額。在增值稅第7攔顯示,免抵退辦法出口銷售額。該該如何填數

2022-06-07 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 11:40

第7欄是一般是自動生成的,不能自動生成就手動填一下

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快賬用戶4766 追問 2022-06-07 11:45

報增值稅有這個出口免抵退 銷售額,這個需要填附表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:15

您好,應該在附表四里面填免稅銷售額,出口免稅里面。

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快賬用戶4766 追問 2022-06-07 14:37

沒有的哦

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齊紅老師 解答 2022-06-07 15:12

您是沒有附表4還是怎么回事?

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快賬用戶4766 追問 2022-06-07 15:12

沒有免稅銷售額這個項

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齊紅老師 解答 2022-06-07 15:21

你截一個圖上來看看

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快賬用戶4766 追問 2022-06-07 15:32

在說了,我這個不是免稅銷售額,是免抵退銷售額的!

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齊紅老師 解答 2022-06-07 15:58

免抵退首先是銷售免稅的

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第7欄是一般是自動生成的,不能自動生成就手動填一下
2022-06-07
同學你好 填寫在增值稅申報表的免抵退那里
2022-09-09
同學您好, 1.外貿是用于出口免稅的收入填免稅銷售額里面 2.免抵退是用于生產型出口企業的
2020-12-27
同學您好,生產型一般納稅人,有出口業務應該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
2024-10-31
你好,這個是手動填寫的
2020-08-11
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