同學您好, 1.外貿(mào)是用于出口免稅的收入填免稅銷售額里面 2.免抵退是用于生產(chǎn)型出口企業(yè)的
生產(chǎn)企業(yè)出口只免不退稅填報增值稅申報表天免抵退銷售額還是免稅銷售額
生產(chǎn)出口銷售額填在免抵退辦法出口銷售額,外貿(mào)出口銷售額填在免稅銷售額嗎?
出口貨物的銷項額是在申報表的免、抵、退辦法出口銷售額填寫還是在免稅貨物銷售額填寫?
出口發(fā)票銷售額與免抵退辦法出口銷售額不一致如何修改呢
出口銷售額。在增值稅第7攔顯示,免抵退辦法出口銷售額。該該如何填數(shù)
個人安裝門窗服務(wù)向稅務(wù)局申請代開發(fā)票,怎樣開才能避開20點的勞務(wù)稅率
1、已知某企業(yè)目標資金結(jié)構(gòu)中長期債務(wù)的比重為20%,債務(wù)資金的增加額在0-10000元范圍內(nèi),其利率維持5%不變。該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規(guī)模納稅人處理一般納稅人時2010年購入的挖掘機按多少稅率交增值稅
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計提的金額是50萬,如果現(xiàn)在已經(jīng)把計提的金額都發(fā)完了,實際發(fā)生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因為一個是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發(fā)生額!對那個方向!有點蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財務(wù)申報個稅是按勞務(wù)報酬適用累計預(yù)扣法還是不適用累計預(yù)扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報,現(xiàn)在匯算時這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎?匯算時該如何處理?
老師,我們公司進項是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費,他們再發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經(jīng)費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費,導致工會經(jīng)費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內(nèi)賬多收4個點的稅錢,計入那個會計科目?
那外貿(mào)出口的銷項采集在附表一是在開具其他發(fā)票的免稅欄18欄嗎?生產(chǎn)銷項在開具其他發(fā)票的免抵退稅16欄嗎?
生產(chǎn)出口銷售額填在免抵退辦法出口銷售額,外貿(mào)出口銷售額填在免稅銷售額嗎?然后外貿(mào)出口的銷項采集在附表一是在開具其他發(fā)票的免稅欄18欄嗎?生產(chǎn)銷項在開具其他發(fā)票的免抵退稅16欄嗎?
您好,是的,是這樣的