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實訓資料:甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事電視機的生產、銷售和提供售后服務業務。 2021年5月,其發生如下經濟業務。 (1)5月1日,向昊天商場銷售 A 型電視機1000臺,不含稅價為3500元/臺,適用的增值稅稅率為13%,開具增值稅專用發票。昊天商場在20天內付清貨款,甲公司按合同約定,給予5%的銷售折扣。(2)5月2日,購進原材料,取得增值稅專用發票注明金額1200000元、稅額156000元。 (3)5月9日,外購食用植物油一批,發放給職工作為福利,取得增值稅專用發票注明金額100000元、稅額9000元。 (4)5月10日,因倉管人員管理不當,一批電視機發生人為損壞,經計算所耗費的原材料及相關服務的進項稅額為6000元。 (5)5月12日,從境外進口一批原材料,海關核定的關稅完稅價格為200000元,進口關稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。 (6)5月13日,將自產的10臺 A 型電視機無償贈送給某小學。 (7)5月16日,采取以舊換新的方式銷售 A 型電視機100臺,每臺原價3500元,按折價15%02后的款項收取,開具增值稅專用發票。 (8)5月20日,銷售本公司自

2022-06-06 15:15
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2022-06-06 16:25

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2022-06-06
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2022-03-26
你好,你這邊是需要計算還是寫分錄呢
2022-10-13
你好,計算過程是明早發給你
2020-05-14
業務1額的銷項稅額的計算 5000*2000*13%=130000
2020-06-08
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