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公司月底有留底稅額 1. 借 應交稅費-進項稅10 貸應交稅費-待認證進項稅 10 2. 借 應交稅費-銷項稅 10 應交稅費-轉出未交增值稅 6 貸應交稅費-進項稅 4 3. 借應交稅費-未交增值稅6 貸方 應交稅費-轉出未交增值稅 6 是這樣嗎,年底也這樣操作嗎

2022-06-06 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-06 14:44

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2022-06-06
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??
2022-05-10
同學你好 結轉的分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-11-03
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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