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甲公司系增值稅一般納稅人(1)2019年發生部分業務如下,二零一九年購入原材料一批取得增值稅專用發票注明原材料價款為十萬元,增值稅稅款為一萬七千元,發票結算憑證收到,貨款通過銀行轉賬支付,材料未到達,五月二十一日該材料到達企業并收入庫(2)六月二日甲公司你好存款是千萬購入一共是股票是百萬公并將其劃分為交易性金融資本另銀行存款支付費用十萬元(3)甲公司從丙公司購入一批原材料,買價為3萬元,增值稅為五千一百元,甲公司簽發一張面值為三萬五千一百元的承兌匯票,期限為三個月,材料驗收入庫,銀行承兌匯票,甲公司給銀行手續費五十元(4)甲公司7月1日向x公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發票上注明的價款為2萬元,增值稅為3700元,為及早收回貸款,甲公司與x公司約定現金折扣,x公司在7月9日付清貨款,假設計算現金折扣時不考慮增值稅額

2022-06-05 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-05 20:12

你好 請問是需要寫分錄嗎

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快賬用戶xyn5 追問 2022-06-05 21:41

第四題的分錄,現金比例是2/10

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齊紅老師 解答 2022-06-05 21:46

借:應收賬款 23700 貸:主營業務收入 20000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3700 借:銀行存款23700-800=22900 借:財務費用20000*0.04=800 貸:應收賬款 23700

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你好 請問是需要寫分錄嗎
2022-06-05
您好 請問是需要寫分錄么
2022-06-05
您好 (1)2019年發生部分業務如下,二零一九年購入原材料一批取得增值稅專用發票注明原材料價款為10萬元,增值稅稅款為17000元,發票結算憑證收到,貨款通過銀行轉賬支付,材料未到達,五月二十一日該材料到達企業并收入庫 借:在途物資 100000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 17000 貸;銀行存款 117000 借:原材料 100000 貸:在途物資 100000 (2)六月二日甲公司以銀行存款4000萬購入乙公司股票400萬公并將其劃分為交易性金融資本,另銀行存款支付費用10萬元 借:交易性金融資產 4000000 借:投資收益 100000 貸:銀行存款 4100000 (3)甲公司從丙公司購入一批原材料,買價為3萬元,增值稅為5100元,甲公司簽發一張面值為35100元的承兌匯票,期限為三個月,材料驗收入庫,銀行承兌匯票,甲公司給銀行手續費50元 借:原材料 30000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 500 借:財務費用 50 貸:應付票據 35100 貸:銀行存款 50 (4)甲公司7月1日向x公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發票上注明的價款為2萬元,增值稅為3700元,為及早收回貸款,甲公司與x公司約定現金折扣,x公司在7月9日付清貨款,假設計算現金折扣時不考慮增值稅額 借:應收賬款 23700 貸:主營業務收入 20000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3700 請問現金折扣比率多少?
2022-06-05
您好 借:在途物資 100000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 17000 貸:銀行存款 117000 借:原材料 100000 貸:在途物資 100000 購入股票看不懂數據啊
2022-06-05
你好 1)2019年5月6日購入原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的原材料價款為100 000元,增值稅稅額為17 000元,發票等結算憑證已經收到,貨款已通過銀行轉賬支付,但材料尚未運到。5月21日材料到達企業并驗收入庫。 借:在途物資 100000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 17000 貸:銀行存款 11700 借:原材料 100000 貸:在途物資? 100000 2)2019年6月2日,甲公司以銀行存款4 000萬元購入乙公司股票400萬股,并將其劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,另以銀行存款支付相關交易費用10萬元。在 借:交易性金融資產 4000 借:投資收益 10 貸:銀行存款 4010 3)甲公司從丙公司購買一批原材料,買價30000元,增值稅5100元。甲公司簽發一張面值為35100元的銀行承兌匯票,期限為3個月。材料驗收入庫。銀行承兌匯票甲公司支付給銀行手續費50元。 借:原材料 30000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5100 貸:應付票據 35100 借:財務費用 50 貸:銀行存款 50
2022-06-02
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