你好,這個(gè)表中間出現(xiàn)數(shù)字是由于我們提供的服務(wù)屬于是對(duì)我們,就屬于應(yīng)該這個(gè)項(xiàng)目,那么這張表就是如果我們存在差額扣稅的話(huà),需要在這張表中間把需要扣除的項(xiàng)目填進(jìn)去,如果沒(méi)有的話(huà),只只把發(fā)生額填一下就可以了。
老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,我是去年才開(kāi)辦到企業(yè),繳過(guò)倆年的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)共760元,都已填的附表四的第一行了,這個(gè)月第一次繳增值稅,現(xiàn)在需要抵扣,也已在附表四第一行本期實(shí)際抵減里,現(xiàn)在主表一沒(méi)有帶出來(lái),我填到23行,校驗(yàn)不過(guò)去,怎么辦,錯(cuò)在哪里,謝謝!
老師,我遇到一個(gè)麻煩事,新到一個(gè)公司一般納稅人,每月都有申報(bào)稅務(wù),但是季報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表都沒(méi)辦法填寫(xiě),請(qǐng)賜教,有什么快速方法可以讓我填的,這個(gè)公司每月銷(xiāo)售在1萬(wàn)元。
請(qǐng)問(wèn)老師,填寫(xiě)一般納稅人增值稅報(bào)表,附表三在本期服務(wù)合計(jì)稅額里有發(fā)生額350元,一般這個(gè)表帶出來(lái)的是什么情況的項(xiàng)目,以前沒(méi)有遇到過(guò),麻煩問(wèn)一下,謝謝
各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,有附表四上面有個(gè)二、加計(jì)抵減情況,在序號(hào)6的本期發(fā)生額里面有個(gè)數(shù)據(jù)170.84,本來(lái)是這個(gè)月銷(xiāo)減進(jìn)是4495.3,但是應(yīng)納稅額合計(jì)里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請(qǐng)教一下各位老師,這個(gè)170.84是個(gè)什么意思呢。請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
怎么注冊(cè)個(gè)體戶(hù)? 個(gè)體戶(hù)有什么風(fēng)險(xiǎn)
做融資的話(huà),有沒(méi)有很鍛煉財(cái)務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計(jì)提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補(bǔ)計(jì)提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費(fèi)戶(hù)頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費(fèi)發(fā)票開(kāi)給合作社的,公司也需要電費(fèi)發(fā)票,怎么辦
想問(wèn)一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計(jì)提工資15萬(wàn)元,2025年1月發(fā)放12月份工資,發(fā)現(xiàn)少計(jì)提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補(bǔ)計(jì)提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調(diào)整表格,賬載金額,應(yīng)付金額,稅收金額,各填多少,需要調(diào)整嗎?
郭老師,員工旅游的費(fèi)用,要申報(bào)個(gè)稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長(zhǎng)沙公司,注冊(cè)資金200萬(wàn),自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據(jù)注冊(cè)資金金額,A只需要實(shí)繳2萬(wàn)即可); 2024年,A在長(zhǎng)沙公司實(shí)繳注冊(cè)資金5.5萬(wàn),是以A個(gè)人名義存入長(zhǎng)沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務(wù)局繳納了印花稅; (A在長(zhǎng)沙公司超過(guò)應(yīng)實(shí)繳注冊(cè)資金5.5萬(wàn)-2萬(wàn)=3.5萬(wàn)); 請(qǐng)教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫(xiě)個(gè)代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長(zhǎng)沙公司實(shí)繳注冊(cè)資金3.5萬(wàn)? 第二種: 讓上海公司打3.5萬(wàn)到長(zhǎng)沙公司,算上海公司實(shí)繳長(zhǎng)沙公司的注冊(cè)資金,同時(shí)長(zhǎng)沙公司退3.5萬(wàn)給自然人A,相當(dāng)于置換,更正24年自然人A,多實(shí)繳了3.5萬(wàn)。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬(wàn)實(shí)繳注冊(cè)資金己繳納印花稅) 請(qǐng)問(wèn)老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會(huì)囤貨導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),公司會(huì)按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實(shí)際庫(kù)存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫(kù)存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項(xiàng),這會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,現(xiàn)金流量表里,最后一行增加額,等于資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
不好意思不是太明白,附表三是指我們提供的服務(wù)還是對(duì)方給我們的服務(wù),謝謝
第一列填我們給客戶(hù)提供的服務(wù)。第二至第六是差額扣除下應(yīng)扣除的項(xiàng)目。 比如:旅游企業(yè)采用差額計(jì)算方法時(shí) 本月銷(xiāo)售收入100(含稅價(jià))填第一列 本月與收入對(duì)應(yīng)的支付的分包款、代付費(fèi)用等共90萬(wàn),填在第三列。
我們提供服務(wù)的話(huà)肯定是有發(fā)票跟著是嗎,所以才會(huì)有數(shù)據(jù)帶上去
是的。如果帶不上去,只要是營(yíng)改增項(xiàng)目都需要填。
老師,剛剛查明白了,這個(gè)數(shù)帶出來(lái)是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我們是批發(fā)零售企業(yè),但是發(fā)票開(kāi)了一項(xiàng)車(chē)費(fèi)款,就是銷(xiāo)售費(fèi)里含運(yùn)輸費(fèi)車(chē)費(fèi),但是經(jīng)營(yíng)范圍里沒(méi)有提供車(chē)輛服務(wù)這項(xiàng),這種情況是不是只能把發(fā)票紅沖,重新開(kāi)具一筆銷(xiāo)售發(fā)票
是的,當(dāng)月如果沒(méi)有紅沖,這個(gè)數(shù)還是要填的