你好,這是要代開發票,不是交房產稅的?
你好,老師我想問一下,我們是租房東的辦公室來辦公的,房東是商業性質出租,每個月付租金7700給房東,本來我們不交19年房產稅的,但是這次征管員打電話叫我要申報19年房產稅,要給19年房產稅發票和完稅憑證給征管員他,我想問的是申報了19年房產稅,我們要求稅局給我開的是租金發票還是房產稅發票呢?發票金額是按我們交7700的租金給我們開專票?(我們是一般納稅人,房東是個人)
老師,我們的辦公室交了一年房租,現在有其他人想租我們辦公室,并愿意給我們支付一定補償金,這個補償金怎么做賬呢,需要交稅嗎
老師我們公司是辦公室和廠房都是經營租賃來的,一個月租金26667元,其中辦公室有2間,其他是廠房,我房租是一次性支付了5年的,現在每月攤銷,要怎么分攤,是管理費用一部分,生產成本一部分嗎?
老師,請教一下。公司在外地有一處房產,出租了,租金收入交的房產稅是放在公司所在地交納了,未放在房屋所在地交,現外地房要賣,涉及到要補交房產稅、增值稅等,因為我們公司開了專票給出租方,如果我們要在公司這邊稅務申請退增值稅和房產稅,這個租金專票是不是需要作廢,開票時間是2018年了。
我們做的辦公室,房租金每年48000,現在要交房產稅,專管員給了個申報表,我應該怎么填寫
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
是要去代開房租發票是嗎?
你好,購買方填寫你單位的信息,銷售方填寫房東的 這個房東是個人嗎?如果是的話,選擇自然人 你們如果開普通發票,月租金在15萬以內的減免稅標識選擇是 減免的稅種寫增值稅、附加稅
發票或應稅勞務服務性名稱填寫,經營租賃*房屋租賃。
數量填寫租賃的月份單價,填寫月租金 一共要開多少發票的?在不含稅銷售額里面填寫征收率填寫零,稅額填寫零。
就是不用交稅嗎?
增值稅附加稅不需要繳納個稅,房產稅,印花稅都需要交的 個稅48000乘以1%, 房產稅48000乘以6%, 印花稅48000乘以千分之一/2
專管員說的房產稅是這個發票開完再交的是嗎?
你好,去開發票之前你申請發票的時候包含在里面。
現在公司自己去代開發票也要交個稅嗎?
對的是的,也需要交個稅的。
嗯嗯,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。