你們是以租計(jì)征的哦,稅局給你開的是房產(chǎn)稅完稅憑證
你好,老師我想問一下,我們是租房東的辦公室來辦公的,房東是商業(yè)性質(zhì)出租,每個(gè)月付租金7700給房東,本來我們不交19年房產(chǎn)稅的,但是這次征管員打電話叫我要申報(bào)19年房產(chǎn)稅,要給19年房產(chǎn)稅發(fā)票和完稅憑證給征管員他,我想問的是申報(bào)了19年房產(chǎn)稅,我們要求稅局給我開的是租金發(fā)票還是房產(chǎn)稅發(fā)票呢?發(fā)票金額是按我們交7700的租金給我們開專票?(我們是一般納稅人,房東是個(gè)人)
想問一下 我們跟房產(chǎn)中介公司簽租房合同,租金和押金也是對(duì)公付給房產(chǎn)中介公司的,他們給過來的租金發(fā)票是房東個(gè)人代開的,中介只是代收租金不給開票,且我們沒法和房東個(gè)人簽合同,這怎么合理解決入賬問題?怎么操作才算符合要求
我們19年對(duì)外出租了2間辦公室,沒有開具發(fā)票,當(dāng)年賬上計(jì)提了2300的房產(chǎn)稅,一直也沒有繳納。我想在2021年1月份交上,國(guó)稅局說是讓我們開發(fā)票,發(fā)票上注明租賃2019年,請(qǐng)問我要是開發(fā)票的話,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生房產(chǎn)稅的滯納金呢
老師,我們的房東是個(gè)人,自然人,我們要求他去稅局代開租金發(fā)票給我們,他說要收我們19個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我想知道這個(gè)19個(gè)點(diǎn)是什么稅?怎么計(jì)算出來的?
老師,我們從房東那邊租廠房過來,現(xiàn)在想讓他去稅務(wù)代開房租發(fā)票給我們,房租金額是一年10萬,他是以個(gè)人名義出租廠房。那發(fā)票稅率是幾個(gè)點(diǎn)的?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?