好。比如發粽子就是粽子的發票。
老師,您好!問一個感興趣的問題:公司這邊有一個福利,就是員工每個月可以報銷300的餐飲發票。只限于餐飲。但是餐飲的票不能作為進項抵扣呀!公司用這個票來干什么呢,只是給員工的一個福利嗎?
老師我想問一下關于職工福利費的發票需不需要審核開票的地區。比如那一張不是本省的餐飲票來報銷作為職工福利
你好 老師 我們行政一般一個月會聚餐一次 還有就是我們幾個行政到飯店吃午飯對方開的票 這個肯定是做福利費對吧 但是我不明白要不要經過應付職工薪酬過度一下 區別是什么?
老師我們端午節發職工2000的福利費,拿什么發票過來最合適,是不是不能餐飲
老師 您好!發放員工中秋節福利賬務處理,不通過應付職工薪酬-員工福利科目結轉,直接記入管理費用-員工福利可以嗎?我們適用的是小企業會計準則
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
可是粽子發票到不了2000啊,還有啥票能用
我們發的現金
發現金是不需要發票的。
直接按現金補助做工資表里。
可是工資表要繳稅的啊
這個本來就是繳稅的。