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老師,您好!問一個感興趣的問題:公司這邊有一個福利,就是員工每個月可以報銷300的餐飲發票。只限于餐飲。但是餐飲的票不能作為進項抵扣呀!公司用這個票來干什么呢,只是給員工的一個福利嗎?

2020-08-22 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-22 11:30

這個用于抵減企業所得稅,做福利費

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快賬用戶3256 追問 2020-08-22 11:37

那比如去西西弗書店,充值500元,她給你開了一個預付卡的發票,這個可以用來做福利費遞減企稅嗎?不能對吧!充值的預付卡可以開票,但是不繳稅增值稅,只有在消費的時候才繳稅!我聯系到了增值稅關于預付卡的那個內容,是不是就是這個意思?老師!

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齊紅老師 解答 2020-08-22 11:38

這個后續消費 根據回單做費用,這個只能先做預付賬款,充值的預付卡可以開票,但是不繳稅增值稅,只有在消費的時候才繳稅 是的,

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快賬用戶3256 追問 2020-08-22 11:38

懂了懂了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-08-22 11:42

好的我先回復別的學員了

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這個用于抵減企業所得稅,做福利費
2020-08-22
沒有車,不能報銷加油票。后面的問題,你說的都對。
2020-09-24
聚餐費不需要并入工資申報個稅
2023-02-02
你好,這個最好是經過以下,然后做一個附表領導簽字,作為附件
2022-01-27
學員你好,這是不合規的,他們認為餐費就是招待費,招待費在企業所得稅的時候是要調增利潤的,出差誤餐補助是不需要調整的,當然為了避免一些不必要的處理賬務麻煩,有些企業就有一些不合規的規定,那你只能找替票了
2022-01-06
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