您好,您紅字沖回錯(cuò)誤分錄,重新做分錄
老師,前幾天審計(jì)發(fā)現(xiàn)了我去年有一個(gè)其他業(yè)務(wù)收入,申報(bào)企業(yè)所得稅了,但是沒申報(bào)增值稅,15500元,這個(gè)我怎么補(bǔ)繳呢?我想做到今年5月,我怎么做分錄,是不是要申報(bào)無票收入啊
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項(xiàng),我錯(cuò)誤計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了,申報(bào)所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入才對(duì),這樣增值稅也不用交了,我想這個(gè)月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項(xiàng),我錯(cuò)誤計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了,申報(bào)所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入才對(duì),這樣增值稅也不用交了,我想這個(gè)月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
其他應(yīng)付款不支付,也不想做營業(yè)外收入老師你好,我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報(bào)要交企業(yè)所得稅
老師公司去年的利潤表和企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報(bào)表,報(bào)表多了個(gè)營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營業(yè)外收入做賬的時(shí)候做錯(cuò)了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個(gè)科目呢?
老師 你好,今天收到沙坪壩區(qū)精微電子經(jīng)營部(個(gè)體工商戶)開發(fā)票是7000元,但是對(duì)方說是個(gè)體戶,不能銀行開離開公賬,我付款只能付給個(gè)體戶老板,胡曉波 這種可以嗎!
老師,就是漢堡加盟,比如選址老師費(fèi)用、都導(dǎo)費(fèi)用,公司出就扣供應(yīng)鏈業(yè)績,客戶出就不管收加盟費(fèi),賣首批物料的公司,這屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè)嗎?
(找張雪峰老師的)建筑公司,稅務(wù)出如圖風(fēng)險(xiǎn)了,第一原因:1月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候因?yàn)榈秸髌跀?shù)據(jù)還沒整理出來,就先申報(bào)虧損,后面按24年開票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)利潤,繳納所得稅的;第二就是因?yàn)楣こ淌┕た颇繉?dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬,我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個(gè)科目上做了調(diào)整?,F(xiàn)在稅務(wù)要讓寫情況說明,但如果按實(shí)際情況寫的話,稅務(wù)好像不接受,你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
那老師,包工頭個(gè)體還是一般計(jì)稅比較好,是吧,稅率低,差額5不劃算,那包工頭個(gè)體可以開專票吧
老師,這張紅字的發(fā)票購買方是 深圳創(chuàng)維。實(shí)際應(yīng)該是 陜西創(chuàng)維。那我憑證上借:應(yīng)收賬款-**公司。應(yīng)該寫正確的 陜西創(chuàng)維 吧
如果想知道企業(yè)銷售了10噸產(chǎn)品,那要知道每噸交稅金額,是不是就是交稅總金額處于總數(shù)量
公司基本沒收入,又一定要給幾個(gè)投資人發(fā)工資。如果找別人的私戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,是做收入比較好,還是做借款?都不是長久之計(jì)吧?
老師好,根據(jù)經(jīng)營范圍匹配專利,做評(píng)估驗(yàn)資,出具評(píng)估驗(yàn)資報(bào)告,購買專利到股東名下,再進(jìn)行專利二轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到公司名下,在當(dāng)?shù)氐墓ど叹謧浒?,在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上完成公示。老師這樣實(shí)繳的注冊資本,稅務(wù)上認(rèn)嗎?
老師。新公司法下,我企業(yè)法人投入的資金,(實(shí)收資本)可以用來還欠大人的錢嗎?(其他應(yīng)付款)
老師 ,25年發(fā)生了股權(quán)變更,24年工商年報(bào)數(shù)據(jù)股權(quán)變更那里是不是還是之前數(shù)據(jù)不變?
老師,是去年的帳錯(cuò)了,我這個(gè)月怎么調(diào)呢?匯算清繳已經(jīng)做完了
您好,那您不需要調(diào)整了,都是損益類科目
如果不把其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那以后查賬會(huì)不會(huì)被認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入沒交增值稅呢
您好,您只能調(diào)表不調(diào)賬,因?yàn)楹笃谧鲑~分錄貸以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整(紅字),等于沒做
怎么調(diào)表呢老師,具體說一下,謝謝啦
您好,其他業(yè)務(wù)收入減少,營業(yè)外收入+
調(diào)去年的報(bào)表還是這個(gè)月的老師?
您好,調(diào)整錯(cuò)誤年度報(bào)表
匯算清繳都報(bào)完了老師,要是改年報(bào)是不是非常麻煩呢
您好,今天最后一天,可以更正
我更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是申報(bào)表呢老師?還用在去年12月份改憑證嗎
您好,最好能反結(jié)帳改憑證
您好,需要更正納稅申報(bào)表