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(1)甲公司為增值稅一般納稅人,采用托收承付結算方式向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售商品一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,已辦理托收手續。甲公司應編制如下會計分錄:(2)如果甲公司委托銀行收取乙公司的款項改用應收票據結算,收到乙公司交來的商業承兌匯票一張,面值339000元,用以償還其前欠價款。甲公司應編制如下會計分錄:

2022-05-31 07:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-31 08:01

你好 (1)甲公司為增值稅一般納稅人,采用托收承付結算方式向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售商品一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,已辦理托收手續。甲公司應編制如下會計分錄 借:應收賬款339000?,貸:主營業務收入300000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)39000 (2)如果甲公司委托銀行收取乙公司的款項改用應收票據結算,收到乙公司交來的商業承兌匯票一張,面值339000元,用以償還其前欠價款。甲公司應編制如下會計分錄: 借:應收票據 339000,貸:應收賬款339000

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你好 (1)甲公司為增值稅一般納稅人,采用托收承付結算方式向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售商品一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,已辦理托收手續。甲公司應編制如下會計分錄 借:應收賬款339000?,貸:主營業務收入300000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)39000 (2)如果甲公司委托銀行收取乙公司的款項改用應收票據結算,收到乙公司交來的商業承兌匯票一張,面值339000元,用以償還其前欠價款。甲公司應編制如下會計分錄: 借:應收票據 339000,貸:應收賬款339000
2022-05-31
你好 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),銀行存款
2023-06-15
你好 1,借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2,借:應收票據,貸:應收賬款 3,借:應收賬款(含稅收入%2B墊付的運費)?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),銀行存款等科目(墊付的運費)
2022-03-24
你好,借:應收賬款 356000 貸:主營業務收入 300000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 51000 銀行存款 6000
2022-04-11
你好,1借:應收票據 56500 ? ? ? ? ? ? 貸:主營業務收入50000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅6500 2.借:主營業務成本42000 貸:庫存商品42000 3借:銀行存款56500 貸:應收票據56500
2022-12-29
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