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我司(一般納稅人)從廠家進貨已收到發票并入庫,后期廠家給了折讓并給我們開了張折讓的負數發票。請問會計分錄怎么做?商品數量未減少只是總金額減少了

2022-05-30 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-30 14:37

你好!這個你當時如何入賬的,就做相同的分錄,只是金額寫負數

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快賬用戶7992 追問 2022-05-30 14:55

借:預付賬款 貸進項稅轉出 貸庫存商品,但是庫存總賬和庫存明細賬就不一樣了(折讓給的一個總數 ,沒辦法均分到每個產品上呀)

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:00

你好!金額是減去了。如果你要入賬,是要分攤到產品的

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快賬用戶7992 追問 2022-05-30 15:14

可不可以記到待攤費用里,每次結算成本時按比例減一下

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:18

你好!可以的。操作是沒問題

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你好!這個你當時如何入賬的,就做相同的分錄,只是金額寫負數
2022-05-30
你好知道折讓的那些產品的嗎 可以平均分攤
2021-10-04
你好,把原來的發票全部沖紅,再重新開正確的
2022-01-24
你好,折讓部分做在借方負數沒錯,這部分就是進項稅額轉出的部分了,不需要再另外做分錄了
2022-05-09
同學您好,1您進貨的時候,供應商不管給你們開什么發票,你都要按照真實做賬。只不過供應商給你開專票,你可以抵扣進項,開普票不能抵扣進項,不開票,就用入庫單,發貨單之類的入賬
2022-11-30
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