您好 :(1)2019.10銷售貨物一批,開具增值稅專用發票,貨款1000萬元,增值稅額130萬元,款未收,該批貨物的成本價為800萬元(2)2019.11收回貨款130萬元,已存入銀行 (3)計算2019年應收賬款的期末余額并進行計提還賬準備的賬務處理 2000+1000+130-130=3000 3000*0.05=150 150-100=50 借 信用減值損失50 貸 壞賬準備50
甲工業企業為增值稅一般納稅人(適用13%增值稅稅率),2020年12月1日應收賬款余額為2000萬元,壞賬準備貸方余額為100萬元,甲公司根據應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為5%。2020年12月份,該企業發生如下相關經濟業務:1.12月5日賒銷A產品一批,價款1000萬元,增值稅130萬元;2.12月8日收回應收賬款500萬元;3.12月12日前期已確認的壞賬當月重新收回20萬元;4.12月18日發生壞賬50萬元;5.12月20日賒銷B產品一批,價款400萬,增值稅52萬元;6.12月25日收回前欠貨款800萬元;7.計算甲企業12月31日應該計提的壞賬準備金額。要求:根據以上經濟業務寫出相關的計算過程以及對應的會計分錄
甲工業企業為增值稅一般納稅人(適用13%增值稅稅率),2020年12月1日應收賬款余額為2000萬元,壞賬準備貸方余額為100萬元,甲公司根據應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為5%。2020年12月份,該企業發生如下相關經濟業務: 1.12月5日賒銷A產品一批,價款1000萬元,增值稅130萬元; 2.12月8日收回應收賬款500萬元; 3.12月12日前期已確認的壞賬當月重新收回20萬元; 4.12月18日發生壞賬50萬元; 5.12月20日賒銷B產品一批,價款400萬,增值稅52萬元; 6.12月25日收回前欠貨款800萬元; 7.計算甲企業12月31日應該計提的壞賬準備金額。 要求:根據以上經濟業務寫出相關的計算過程以及對應的會計分錄
甲公司為一般納稅企業公司,增值稅稅率為13%該公司采用應收賬款余額百分比法檢算壞賬損失,壞賬準備計提比例為0.5%有關資料如下:(1)2018年期初應收賬款余額4000萬元,壞賬準備貸方余額20萬元2018年8月銷售商品一批,價款3000萬元,增值稅稅率13%價稅款共計3390萬元尚未收到貨款:2018年12月實際發生壞賬損失30萬元,(2)2019年4月收回以前年度的應收賬款2000萬元存入銀行2019年6月銷售商品批,價款2000萬元,值稅稅率13%價稅款共計2260萬元尚未收到貸款2019年12月實際發生壞賬損失60萬元,要求(1)根據以上經濟業務編制相關會計分錄(2)計算并編制各年有關計提環賬準備的相關會計分錄
甲企業(一般納稅人).2019年度 初應收賬款余額2000萬元,計提比例5%,壞賬 準備貸方余額100萬元,發生以下與壞賬準備有 關的經濟業務: 20213510 (1) 2019. 10銷售貨物一批。開具增值稅專用 發票,貨款1000萬元,增值稅額130萬元,款末 收,該批貨物的成本價為800萬元;4分 (2) 2019.11收回貨款130萬元,已存入銀行;1 3102 (3) 計算2019年應收賬款的期末余額并進行計 提還賬準備的賬務處理;4分 (4) 2020.3.1由千對方A公司企業破產 發生一筆 30萬元壞賬;2分 202 (5) 2020. 9銷售原材料一批,開具增值稅專 用發票,貨款300萬元,增值稅額39萬元,款未 收,該批原材料的成本價為150萬元;5分 (⑥ 2020.12收回貨款109萬元,存入銀行;分 (7)計算2020年應收賬款的期末余額并進行計 提還賬準備的賬務處理;
甲企業(一般納稅人),2019年度初應收賬款余額2000萬元,計提比例5%,壞賬準備貸方余額100萬元,發生以下與壞賬準備有關的經濟業務:(1)2019.10銷售貨物一批,開具增值稅專用發票,貨款1000萬元,增值稅額130萬元,款未收,該批貨物的成本價為800萬元(2)2019.11收回貨款130萬元,已存入銀行(3)計算2019年應收賬款的期末余額并進行計提還賬準備的賬務處理
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
老師可以寫一下賬務處理嗎
借 應收賬款1130 貸 主營業務收入1000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130 借 主營業務成本800 貸 庫存商品800
借 銀行存款130 貸 應收賬款130