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小規模企業取得了增值稅普通發票,因為不合規,發票不能正常使用,但是因為銷貨方企業已注銷,無法重新開具,請問匯算清繳時可以稅前扣除這部分費用嗎?

2022-05-30 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 10:28

你好不可以的,這相當于沒有發票。

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快賬用戶3724 追問 2022-05-30 10:32

國家稅務總局公告2018年第28號 關于發布《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告 您看看這個公告呢

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:33

現在企業所得稅要求是有發票才可以抵扣所得稅,你有發票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:33

你取得的發票不是不合規嗎?

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快賬用戶3724 追問 2022-05-30 10:34

是,這是2018年的事,稅務局管理員給發的這個政策

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:36

第八條 稅前扣除憑證按照來源分為內部憑證和外部憑證。 內部憑證是指企業自制用于成本、費用、損失和其他支出核算的會計原始憑證。內部憑證的填制和使用應當符合國家會計法律、法規等相關規定。 外部憑證是指企業發生經營活動和其他事項時,從其他單位、個人取得的用于證明其支出發生的憑證,包括但不限于發票(包括紙質發票和電子發票)、財政票據、完稅憑證、收款憑證、分割單等。 目前稅務局認可的是發票 個人銷售給你開收據500以內可以抵扣

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快賬用戶3724 追問 2022-05-30 10:38

2018年也是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:40

一八年也是這么做。

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你好不可以的,這相當于沒有發票。
2022-05-30
你好 7月開紅字發票紅沖當期收入 6月正常申報納稅?
2021-09-10
同學你好 應納增值稅=100*13%%2B30000/1.13*13%%2B226000/1.13*13%%2B(600000%2B50000)*13%-59600
2022-12-14
同學你好 應納增值稅=100*13%%2B30000/1.13*13%%2B226000/1.13*13%%2B(600000%2B50000)*13%-59600
2022-12-14
同學你好 應納增值稅=100*13%%2B30000/1.13*13%%2B226000/1.13*13%%2B(600000%2B50000)*13%-59600
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