您好!是的,你說的非常正確。
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬元。
有兩個(gè)員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
好的,那從4月1日起,選擇免稅的,填寫申報(bào)表的時(shí)候是填寫在 “ 其他免稅銷售額 ”這一欄嗎?
老師,最新的增值稅申報(bào)表和申報(bào)說明可以發(fā)給我一份嗎?
是填其他免稅銷售額這欄,不好意思我這沒有申報(bào)說明。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利哦