你好同學,那個所得稅優惠明細表你不要自己填寫,直接保存就可以。
老師,做年度匯算清繳,有退稅。但是不想申請退稅,數字已調平到不用退稅了。但是因少符合小微企業,必須得填寫《企業所得稅優惠明細表》,這個金額我可不以填0,不用系統自己帶出來的數,意思是可以放棄享受小微企業的優惠嗎?如果享受的話,都會有退稅的。
老師,做年度匯算清繳,有退稅。但是不想申請退稅,數字已調平到不用退稅了。但是因少符合小微企業,必須得填寫《企業所得稅優惠明細表》,填寫后就會一直產生退稅金額怎么樣操作才能不退稅呢
上一年度企業所得稅申報中產生了1.6元的退稅,但企業不想退稅,按稅管要求在網上調平,我在稅網上更正申報中把納稅調整表填寫了,但主表一直是灰色的,那個多出來的1.6稅一直沒變,請問老師,這個要怎么操作?
老師,我想請教一下,我建筑行業實際預繳了20萬,現在匯算清繳的時候通過智能填寫小微企業的優惠政策我這邊只需要交15萬的企稅,這種情況我該怎么處理呢? (已經試過調到整數,但是突破300,不享受優惠政策了,要繳納50多W,如果不調,我賬上會留5萬的企稅需要退,不退留賬上會有很大的稅務風險嗎?)
請問老師 我們公司是小微企業 做企業所得稅匯算需要退稅 但是不想退稅 也沒有可調整的項目只能填納稅調整明細表其他那一項來補交稅款 就是填完以后怎么調賬呢
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
你好老師這個表提示必須要填寫的符合小型微利企業1-28行必須填寫的
你好,你保存好主表以后再去保存這個表就可以了,咱這個不用填寫的我都沒有填寫呀。
不填寫的話申報不成功顯示所得稅額不能為0但我們所得稅額確實是0啊
不填寫的話申報不成功顯示所得稅額不能為0但我們所得稅額確實是0啊
您好,您是不是一開始在勾選那個表格的時候,你就把這個表勾選上了,因為我沒有勾選,所以我沒填寫。